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老师,请教个问题,有一笔9月9月两个月的物业费,8月份预付科目:借 预付账款 贷 银行存款 8-9月份费用摊销进去 借管理费用 贷预付账款 10月收到发票的时候都不用计啥科目了呀, 这个怎么做分录呀

2025-02-12 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-12 14:53

你好,付款的时候挂预付,收到发票的时候,再分摊费用

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快账用户8077 追问 2025-02-12 14:54

10月份开的发票,摊销到10月?

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快账用户8077 追问 2025-02-12 14:58

8月9月两个月的物业费,8月份付款,10月份开票,在8月9月 两个月的时候,是不是借方管理费用,贷方累计摊销

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齐红老师 解答 2025-02-12 15:06

你好,10月份收到发票的时候,可以再分摊,如果只是两个月的物业费,在收到发票的时候,借:管理费用,贷:预付账款,累计摊销是用于无形资产摊销的科目,长期待摊是用于一年以上的费用摊销

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你好,付款的时候挂预付,收到发票的时候,再分摊费用
2025-02-12
借预付账款, 贷长期待摊费用, 应交税费待认证 借长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。
2022-10-08
你好,对的是的,可以这么做。
2022-10-12
同学,你好 借:管理费用-广告费 贷:预付1
2021-10-13
你好 ;       一起分摊“借管理费用贷预付账款。  每个月都做这笔   分录的  
2022-07-12
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