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老师好,年底公司收到甲方工程款未开发票,怎么做账务处理?

2021-03-09 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 11:25

你好,年底公司收到甲方工程款未开发票 借:银行存款,贷:工程结算 

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快账用户3024 追问 2021-03-09 11:28

老师好,为什么不是应收账款呢?

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齐红老师 解答 2021-03-09 11:31

你好,因为是工程单位,收到预收款项账务处理比价特殊,是通过工程结算 科目核算的 

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快账用户3024 追问 2021-03-09 11:54

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-03-09 11:54

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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快账用户3024 追问 2021-03-09 11:55

老师,软件没有工程结算科目,是需要自己新增还是?

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齐红老师 解答 2021-03-09 11:58

你好,软件没有工程结算科目,是需要自己新增的

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