你好,年底公司收到甲方工程款未开发票 借:银行存款,贷:工程结算
老师好,年底公司收到甲方工程款未开发票,怎么做账务处理?
老师好,建筑施工单位收到甲方工程款未开收据/税票怎么做账务处理?
老师好,我们收到甲方工程款给甲方开了税票,甲方帮我们代发工资,这个怎么做账务处理?
老师好,公司收到甲方工程款,公司给甲方提供了工人工资表,我们给甲方开了税票,工人工资由甲方直接代付怎么做账务处理?
老师好,收到甲方工程款直接转去公户,当时未给甲方开票也未开收据,9月份才给甲方开的税票,这个怎么做账务处理?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师好,为什么不是应收账款呢?
你好,因为是工程单位,收到预收款项账务处理比价特殊,是通过工程结算 科目核算的
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师,软件没有工程结算科目,是需要自己新增还是?
你好,软件没有工程结算科目,是需要自己新增的