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老师好,收到甲方工程款直接转去公户,当时未给甲方开票也未开收据,9月份才给甲方开的税票,这个怎么做账务处理?

2021-10-08 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 13:10

借银行存款  贷主营业务收入 应交税费

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快账用户4124 追问 2021-10-08 15:21

老师好,前面那笔业务是不是要做两笔分录

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齐红老师 解答 2021-10-08 15:39

不需要做两笔分录

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快账用户4124 追问 2021-10-08 15:40

我公司9月份才给甲方开税票

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齐红老师 解答 2021-10-08 15:54

你开了再贴前面凭证上就行了

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借银行存款  贷主营业务收入 应交税费
2021-10-08
同学你好 这个直接做收入就可以
2021-10-14
借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷、应付职工薪酬借应付职工薪酬贷、应收账款 借方的应收账款和贷方的应收账款抵扣。
2021-08-30
同学你好 借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应收账款
2021-07-29
你好   你们是 收到了款项;  你们可以按 工程完工比例进度做账   做无票收入 ;     借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
2021-07-15
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