具体是哪个问题?总分公司那个吗 汇总申报的时候就合并抵消了
老师,企业所得税汇算清缴申报表已改,大厅说还要财务报表,这样的话我财务报表是不是也要更改,怎么更改,这个问题您比较清楚,但还没有处理完,还请谢老师帮忙解答
老师我们上个问题还没回答完,你还可以回答下我吗,企业所得税是汇总申报的,这个到底要怎么算啊,我都蒙圈了,这个不用报财报,找朴老师
艳子老师,你还没有回答完,手工发票开票多少,没有申报,税局也不知道开了多少啊?但是自动申报了,这个怎么办! 还有老师,个体工商户的个人所得税什么情况下要汇算清缴?谢谢
老师,我们账上有进项留底,但是我们申报是没有把所有进项都认证,为了每个月缴增值税,这个税务局问起来可以怎么回答呢
老师,我想问一下面试问到怎么报税,我回答个税按工资薪金的金额报税,增值税按销售收入来报税,企业所得税按公司利润总额来报税的,我这样说可以吗?
老师税控盘减免的分录如何做 管理费用到减免
年中接账如何录入科目余额,未分配利润借方
规上企业是什么意思啊?
老师下午好!我公司采购了一批办公电脑,单台价格2000多,合计总价不到到2W,可以直接入当期费用吗
我的材料钱是170卖7元一个成本怎么算
香烟不是出售的,只能做招待费吗
你好老师,业务员帮公司销售产品,他卖给客户,公司按折扣收业务的钱,客户欠业务的钱,这些要怎么做分录啊
2023年12月10号开具了两张增值税发票,销售芦苇包然后2023年12月18号个体工商户注销,后发现发票开具单价错误后恢复服务登记,2023年12月28号对开错的两张发票,开具了红字发票,然后2024年1月份开具了正确单价的两张蓝字发票,请问这两张蓝字发票在个人所得税上应计入哪个税款所属期,或者说应该具体如何处理?(这个个体工商户23年为定期定额征收,24年为查账征收)
老师,同一个商品,售卖单价不同,我怎么算平均单价
请问一件代发商品何时确认收入缴纳增值税
就是你说那个水电就是总部抵扣可以但是要开票给分公司,你的意思就是分公司要成本发票和这个水电普票这样可以税前扣除,总分是合并报所得税的,也要这样全部开具出来,是吗
对的 最后申报的时候合并抵消了
我换句话说总部就是不是租金行业公司,租金水电其他费用发票总部都可以自行开具给分公司的吗,每月就一张,真的不会被核查吗,像总部开票都是商品发票类型的,这种有文件吗,真的可以开吗
对的 我们这里可以的 你可以问你们税局 没有范围偶尔开一次没事的
那换句话说我要是不开水电给分公司我抵扣然后转出,这样可以吗,如果不开出去也不转出是不是就是不符合逻辑
可以 这样也可以 你们直接做成自己的
那是不是这块不转出就是不合规啊,总部采购的进项的话那就是总部要开出来给分公司然后总部这块内部调拨做收入报税,你开不开票都无所谓可以做无票报税,但是就是开出来分公司可以税前扣除,是不是这么理解啊
可以这么理解的 就看税局查的严不严了