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2023年12月10号开具了两张增值税发票,销售芦苇包然后2023年12月18号个体工商户注销,后发现发票开具单价错误后恢复服务登记,2023年12月28号对开错的两张发票,开具了红字发票,然后2024年1月份开具了正确单价的两张蓝字发票,请问这两张蓝字发票在个人所得税上应计入哪个税款所属期,或者说应该具体如何处理?(这个个体工商户23年为定期定额征收,24年为查账征收)

2025-04-27 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-27 15:54

在24年开具的就需要计入在24年,不过他不是一正一负冲平了吗

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快账用户4965 追问 2025-04-27 15:55

二三年底一正一负,然后24年初又重新开具了正确的,这种情况呢老师

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齐红老师 解答 2025-04-27 15:56

那就需要在24年申报了,个体工商户没有必要在搞以前年度所以调整这类的了,太麻烦而且没必要

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快账用户4965 追问 2025-04-27 15:57

但是24年被转为查账征收了,也没有取得成本发票,怎么办呢

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齐红老师 解答 2025-04-27 15:59

所以这个金额一共多少钱?同学

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齐红老师 解答 2025-04-27 16:01

个体工商户默认的就是收付实现制,不能改以前的经营所得,24年开的票,就在24年确认所得

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快账用户4965 追问 2025-04-27 16:02

几十万的开票

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齐红老师 解答 2025-04-27 16:05

可以先暂估一下成本计入,然后后期补开发票

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相关问题讨论
在24年开具的就需要计入在24年,不过他不是一正一负冲平了吗
2025-04-27
24 年 1 月通常不用就该笔收入交个人所得税。因为红冲及重开发票应调整 23 年账务,将相关收入确认在 23 年。24 年 1 月申报时,按调整后的 23 年 12 月实际收入情况填写,该笔收入不体现在当月申报数据中,汇算清缴时再按调整后全年数据申报。若为定期定额征收,红冲对当期影响可能不大,但年度汇算时应向税务机关说明情况。
2025-04-25
提供完税证明给你税务局
2024-05-11
你好!请把题目发完整!谢谢
2022-05-17
你好,题目要求做什么?
2023-11-10
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