你好,作为营业外收入缴纳所得税处理
尊敬的老师好,首先祝您节日快乐! 想咨询您两个问题,望您赐教: 1、公司购买了7套房产,目前还未交房,仅付了房款并拿到对方开出的发票,请问要如何做账,如何提折旧,按多长时间提折旧呢? 2、公司上一位会计在收款和付款时并未建立二级科目,而是直接将款项放入应收账款、预付账款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了几家公司的退款,按正常做账是照原分录做账单分录冲掉,可是现在不知道她原分录做的啥科目,公司成立十几年了,翻账来看工作量太大,请问老师,我该怎么处理比较合适啊??
老师您好,我想问一下你某公司在2001年时购入固定资产房产一处,己提完折旧,2018房子政府要拆迁收到拆迁款100万,2020年交了税款,这笔科目怎么做?
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
老师好,原来有一笔处理公司的面包车没有通过固定资产清理科目核算,也没有交税。当时会计把这笔款项计入了其他应收款负数。后来S局查出来补了两千多的税,同时还查到库存盘亏未查明原因补了一万多的税。这一万三的税费,直接就做了一笔借应交税费未交增值税贷银行存款,导致了应交税费的余额负数。现在想要处理一下应交税费的负数余额,怎么处理呢?那些面包车都已经被折旧完了,也没办法通过固定资产清理科目处理了。谢谢老师
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
您好。我的对公账户转个人账户昨天银行说账户已经解冻。怎么转账还是不到账
贸易公司开居间服务费 我的经营范围要选择什么
请问老师民间非营利组织去年多做了5000流水今年要怎么冲了呢
老师,2024年出12月份的报表就是2024年一年的报表吧,可以在汇算清缴直接填写
应收帐款余额为零是怎么回事
小规模纳税人跨区域经营,开了3%的专票,需要预缴增值税吗?
只交社保,不发工资。不申报个税可以吗?
请问老师流水多做了5300去年的财务,那我1月份做账要怎么调呢
老师我亲戚开了一家烧烧店,很小的那种夫妻店我问她她说不用交税,也没有手撕发票,不是说有营业执照的个体工商户都要做工商年报吗,还有都有发票的
你好,请问工抵房是普通发票还是增值税专用票?专用票可以抵扣吗?
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当时收到拆迁款时借:银行存款贷:其他应付款,上年5月所得税汇算清激时交了税,但帐面其他应付款还挂在贷方,我是否再做一笔分录,借:其他应付款贷:营业外收入
可以的,可以这样处理的