① 借:原材料33000 应交税费-应交增值税-(进项税额)33000*0.13=4290 贷:应付账款37290 ② 借:周转材料 3000 应交税费-应交增值税(进项税额)3000*0.03=90 贷:银行存款90%2B3000=3090 ③ 借:应收账款-欣欣5000*1.13=28250 贷:主营业务收入25000 应交税费-应交增值税(销项税额)25000*0.13=3250 ④ 借:银行存款5650 贷:主营业务收入5000*1.13=5650 借:主营业务成本4000 贷:库存商品4000 ⑤ 借:应收票据-银行承兑汇票-欣欣28250 贷:应收账款-欣欣28250
求写会计分录 一般纳税人 增值税率13%
增值税一般纳税人,会计分录怎么写
增值税一般纳税人计提缴纳增值税的会计分录,怎么写
一般纳税人,当月,结转增值税的会计分录怎么写?
老师,你好!请问一般纳税人,结转增值税和缴纳增值税的会计分录怎么写?谢谢
老师,我公司是一般纳税人,收到这张购车票,资产原值填不含税价是195398.23元,残值率我填的3%,对吗
我刚开了一个数电票,紧接着就红冲了,这笔账还做不做会计分录
老师您好,生产企业进项有100多万包括固定资产的,其中采购的原料,库存商品只有20多万,要开销项40多万,如果开具了是不是有风险,进销不匹配
老师,12月份收到订单,没有确认收入算在次月对吗?
请问老师,如果年后请税务师事务所做的所得税汇算清缴算出的应纳税所得额和我现在(24年12月的账)算的不一样,那该怎么办?
老师,我们公司是24年9月份注册的,12月份开始开票的,到现在没有做过账和报过税,如果要开始做账和报税的话,从几月份开始?
老师好,不是公司的员工实际为公司跑了业务产生的费用能在公司报销吗,请勿重复接单
老师好,不是公司的员工实际为公司跑了业务产生的费用能在公司报销吗
向财务公司的咨询服务费寄什么科目?
老师公司股权变更。公司有未分配利润。需要先将未分配利润分配完以后才可以变更股权吗?