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老师,我司21年符合加计抵减政策,但还没有销售,进项一直都是留抵的,那我21年的进项分录要如何做?一笔笔计提吗?还是月底总计提?

2021-03-06 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-06 09:39

你好是你当月认证的吗?

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快账用户6563 追问 2021-03-06 09:42

不是,因短期内都没销项,我一直都是几个月认证一次,进项都是留抵的

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齐红老师 解答 2021-03-06 09:44

直接做进项然后转到转出未交增值税不就可以啦,你的加计扣除可以计提。

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快账用户6563 追问 2021-03-06 09:48

加计抵减分录如何做?暂不抵扣

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齐红老师 解答 2021-03-06 09:51

计提借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入或者其他收益。

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快账用户6563 追问 2021-03-06 10:25

月底做一笔总计提行了吗?

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快账用户6563 追问 2021-03-06 10:26

或者是在认证的当月做总计提?

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齐红老师 解答 2021-03-06 10:26

都可以的,月末做计提就行。

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相关问题讨论
你好是你当月认证的吗?
2021-03-06
 你好 ;  不能哈; 既然20年没有收入 不应该加计扣除的;     
2022-06-22
同学你好 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-07-07
你好,没有加计扣除的,不用。
2024-05-20
学员您好,是的,对的想把它冲掉,就反方向做 同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
2023-01-06
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