你好 你们是运输公司吗? 这个运输费是谁应该来承担的
老师请教您一个问题,员工张三拿着出差回来的发票和收据,收据没有章。来报销。合计6000元。发票张三开的是A公司的发票。报销款从B公司打给张三的。其中有高铁票2000,80元打车费,50元餐费,从B公司走帐做账务处理。而3870元B公司没有收到张三提供的发票。这时候B公司该如何做账务处理呢。张三把这3870的发票开成A公司的了A公司做账了。钱却从B公司出的报销给张三的。我们公司有2个公司一个A公司一个B公司。老师我该如何做账务处理呢。
比如哈 我问你一个事情 就是我们拉材料出去 是A公司 然后 车子呢是A公司和B公司 回来报销 A公司的运费400 我们车子油钱是 75 报销人y给公司325元 这个怎么做账 怎么写分录
比如哈 我问你一个事情 就是我们拉材料出去 是A公司 然后 车子呢是A公司和B公司 回来报销 A公司的运费400 我们车子油钱是 75 报销人y给公司325元 这个怎么做账 怎么写分录
a和b是我们的公司 然后a的材料款是500 运费是400 货车c是我们ab两个公司的车子 然后 c拉a材料出去 然后c产生的加油费是75元 员工回来报销 转给公司425元 怎么写b的分录 怎么写a的分录 我怎么写这个会计分录 2021-03-06 10:31
公司是一般纳税人,跟企业A购买原料柠檬油薄荷油给B公司生产漱口水,A 公司开给我们的发票是柠檬油、薄荷油,B公司生产好后给我们发漱口水,并开发票漱口水,这个漱口水我们是我们的商品用来销售的。请问老师,我收到A公司的发票和B公司的发票分别怎么做账
(6)甲公司某项应付账款被误计入其他应付款,其金额高于财务报表整体的重要性,因此项错报不影响甲公司的经营业绩和关键财务指标,审计项目组同意管理层不予调整。要求:指出审计项目组的做法是否恰当,如不恰当,简要说明理由。
老师,想请教下你,我们有个公司现在注册资本是5000万,之前公司运营的时候账户有一千多万,现在想要注册资本减到500万可以吗?现在公司的情况是有几个官司账户也被封住了?会有什么影响吗?
老师我们公司月末在看电费发票做账缴费,这时电费账户里有余额2元发票开的是含有这两元的发票,但缴费时比发票少了两元,这两元要怎样做账
老师,我们是合作社的。假如别人给我们的项目100万。我们要开100万的发票给他。他才会把100万钱打给我,假如他暂时打了10万块钱给我们怎么做?账,还有在给他服务的过程中,我们要发生人工,买物资。还有领用材料的科目怎么写?,谢谢老师回答。
社保年报填报,缴费基数,都填7000就可以吧。这些基数都是0.7万圆吧
老师作为出纳银行承兑,商业承兑,如何登记?
这一题为什么不是用160×60%/240+160
小微企业已经计提1%增值税,但季度减免按3%,怎么做账务处理
2024年应付账款暂估,瞎估估,现在要汇缴,怎么办?分录怎么冲掉,我以前写的借库存商品,贷应付账款暂估,库存商品用掉了,现在跨年分录怎么写?汇缴怎么处理
你好,别的客户用我们公司名义报关 退税13个点 给我们2-3个点作为代报关服务费, 剩下的给他 但是货款不是按合同金额打 是扣掉应给他的点数 然后把钱打到我们美金账户 这样操作有风险吗 ?对方意思是说有人专门做这个,这样操作可行吗
运费对方承担 我们拉过去 对方给我们
你好 等下。我还没有明白你这个拉材料 是你们公司的业务吗 ? 对方公司 给你们拉了 然后来报销费用 ? 是销售的材料发生的吗 这样好判断科目
是这样的老师 我们卖材料给对方 材料的费用是700元 拉过去是500运费 对方承担运费 但是过路我们自己承担也就是75元 我在想怎么做这个账 下分录
你好 过路费你做借销售费用 75贷银行存款。 这个借 银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税借主营业务成本贷原材料 。 这个500元 是他们来承担 那你们是自己车辆拉过去的。只是要收500的运费收入是吗
材料款年底给我们结清 运费是每拉一次就给 但是是不同的公司
那意思你们也是找其他公司来帮你们拉货 。 是运输公司你们来支付给运输公司钱。 然后在收客户的运输 500回来是吗 ? 材料费你做 :借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税借主营业务成本贷原材料
老师 我们公司车自己拉去 然后收回来运费是500 a和b是两个公司 车子共同使用 这次车费加油是75元 报销给公司425元
你好 过路费你做借销售费用 75贷银行存款。 这个借 银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税借主营业务成本贷原材料 。 这个500元 你们自己加油费这些做成本 。 到时你这个425 要做其他业务收入去的哦。
老师 我做的是b公司的账 你可以给我写一个分录吗
你好 这个材料是B公司的话 : 借 银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税借主营业务成本贷原材料 。 过路费你做借其他业务成本 75贷银行存款 借银行存款 425贷其他业务收入 应交税费-应交增值税