你好,你的分录是对的
2019年,误多交企业所得税 当时分录是,借 所得税费用,贷应交税费应交所得税。缴纳税时借 应交所得税 贷 银行存款 今年发现不该缴所得税 要做调整 ,怎么调整 是借 利润分配_未分配利润 贷方应该什么科目
老师您好,请问年末税收调整补缴的所得税借贷方科目如何写,是①借所得税费用,贷应交税金所得税,②借应交税金所得税 贷银行存款这样做对吗?
老师,现在所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 ;借:应交税费-所得税 贷:银行存款。 印花税是:借:税金及附加 -印花,贷:银行存款的。正规的是这样吧
老师,去年公司预缴企业所得税,计提时借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 缴税时,借:应交税费-所得税 贷: 银行存款 请问老师们今年汇算清缴后退回的税款如何做账呢? 借:银行存款 贷:应交税费-所得税 这样做对吗?
老师您好,22年调增的缴纳所得税。做会计分录是不是正常①借所得税费用 贷应交税费所得税, ②借所的应交税费-所得税 贷银行存款
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗