您好 您好这是一笔什么钱。
老师,另外一个公司为了过账下账,然后公对公转给我们一百万,然后我们又转给他们了,这个需要怎么写摘要和分录呀?
公司开业时,向法人借了一万现金周转,几个月了,公户里没有钱,现在老板说从他私人账上转一万到公户,还款给法人,这样可以吗?分录怎么写?
装修公司,比如上个月出纳的私户支出20万,只收了客户10万(私户转),老板从他的私户给了10万,出纳在登现金日记账时,老板从他的私户给了10万,摘要是写老板借给公司10万吗
老师 总公司私人账户转了40万给分公司 分公司有转回去了42.5万 多转了写2.5万 摘要咋写清晰明了
个人转账进了公司公户之后,跨月用公司私户转回给了个人,分录要怎么做,摘要要怎么写
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
就是过账吧 结果多转了2.5万
那写哪个公司的分录?
分公司的分录
要写代收什么款 借银行存款40 贷其他应付款。40 支付代收款 借其他应付款40。其他应收款42.5 贷银行存款。42.5
那这样这个其他应收款 2.5万的数 我这边做内账的 我可不可以把这笔钱做营业外支出
如果如果这个钱你不要了,进营业外支出对。
不要了 那我摘要怎么写呀
那你就按实际写是赠送或者什么。
好的 谢谢老师了
不客气,如果您这个问题已经解决请对老师的回复给予评价