你好 当月做了收入做主营业务成本
小规模目前筹建期,请问1、今日已支付收到普票,开的是*信息技术服务*农贸市场信息化管理平台开发服务费“,几十万,该笔费用计无形资产还是营业期做管理费用处理?2、预计本月20日开业的话,预计到时设备开始使用,目前筹建期购入分录是什么?开始进入营业期了分录怎么处理?
请问公司主做信息服务。 收到信息服务费的专票怎么做分录合适?金额一般30万左右,因为是线上支付的,只能贷:库存现金 借方是记管理费用-信息服务费还是 主营业务成本?
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师,你好,请问一下,我们是档案整理服务类的公司,提供信息技术服务的,在开发票的时候可以开具1个点的发票吗? 昨天我开了一张2万多的普票,开的一个点,今天钱到账了,是不是应该做分录,借主营业务收入,贷主营业务成本,,借银行存款,贷主营业务收入?月底需要做结转吗?怎么操作呢?
老师们好!请问老师,信息咨询服务公司小规模纳税人,2022年暂估成本是这样做分录的:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估。这笔暂估到2023年12月止还没有回来发票,现在要冲销这笔暂估金额。应该怎么账务处理,谢谢!
你好,汇算清缴职工薪酬支出纳税调整,账载金额和实际发生额、税收金额,填账的哪个数
用于研发生产的电子设备,想把它的折旧计入主营业务成本,不经过制造成本,可以吗? 注:公司是装配型生产企业,原来的记账方式是将零部件及外购的商品直接从库存商品转入生产成本,没有经过制造费用这个科目
来个详细的老师,怎么查招投标过程围标串标?
老师,员工1月工伤报销5.7万元,我入账是 借方:管理费用-福利费5.7万, 贷方:现金/银行存款 5.7万。 4月我将资料去社保局报销了,社保局转入6.1万, 分录是:借方:银行存款6.1万,借方:管理费用-6.1万 。 分录这样有无错。
请问一些挂了很长时间的应收应付,实际法人已经收了,和付了。请问可以用其他应付款—法人平掉吗?还是需要什么附件吗?
老师,怎么查招投标过程围标串标?
2024年计提奖金100,000然后再2025年三月份才申报这100,000奖金跟支付这100,000奖金,那么再填2024年汇算清缴时,职工薪酬表中账载金额,实收金额和税收金额应怎么填写了?
老师 实收资本必须在2025年之前收到吗, 还有 如果只收到一部分可以吗
老师是不是除了固定资产无形资产不动产以外的进项票都能参与税负计算呢
老师 小规模企业 实收资本可以以现金形式收取吗
你好老师 可以直接 借:主营业务成本 应交税费-进项税 贷:库存现金 吗?不用过渡科目?
当月有收入的,可以这么做。
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快