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请问一些挂了很长时间的应收应付,实际法人已经收了,和付了。请问可以用其他应付款—法人平掉吗?还是需要什么附件吗?

2025-04-19 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-19 14:19

你好应付和应收赶紧对冲就可以了

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快账用户5855 追问 2025-04-19 14:20

不是同一家公司哦, 这样没有依据的不能直接做吧?需要法人写个什么盖个公章什么的吗?

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齐红老师 解答 2025-04-19 14:21

不需要的调整分录,那就应付做营业外收入,应收入营业外支出

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你好应付和应收赶紧对冲就可以了
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