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请问老师,有笔其他应付款-老板,这个长期挂账了,然后公户这钱已经做业务用了,此时可不可以把这笔账转为实收资本成为法人的认缴金额呢?比如法人认缴金额200,其他应付款180,那么把这笔转为实收资本180,并去工商备案可以吗?户里并没有钱

2021-09-02 07:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-02 07:24

没问题,这个是可以转实收资本的,然后是需要去工商做一下备案。

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快账用户4582 追问 2021-09-02 08:05

只要有其他应付款,老板,就可以作为认缴金额转为实收资本吗? 作为实收资本后,就无需在还给法人是吗? 分录怎么写?

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齐红老师 解答 2021-09-02 08:06

借其他应付款贷实收资本。

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齐红老师 解答 2021-09-02 08:06

对,就不需要再还给法人了。

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快账用户4582 追问 2021-09-02 10:35

作为实收资本后,需要缴纳什么费用吗?比如工本费啥的?都分别如何计算呢?按180算如何计算

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齐红老师 解答 2021-09-02 10:35

需要缴纳印花税,按照实实收资本的万分之五计算。

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没问题,这个是可以转实收资本的,然后是需要去工商做一下备案。
2021-09-02
同学您好! 企业不想经营,把账上的资产负债都做一下清理,所有者权益的未分配利润如果为负数是不需要交税的。走简易注销程序就可以。 另外不知道您公司的注册资本是多少?
2024-08-20
同学你好 可以的,这样操作就行
2020-09-17
你好,这种只能是有钱的时候归还给他。
2024-04-12
您好,可以先记入其他应付款,然后有钱了在把其他应付款冲了。
2020-11-19
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