你好 你做销售费用去了吗?
有一笔替客户垫付的运费,还没付款,会计让我先挂账,我做的借应收账款,借销售费用(红字),这样做对吗 另外这笔运费 现在付款了 我再怎么做分录呢
老师,你好。 外贸企业,客户支付C&F金额,40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗? 要是我把海运费做成销售费用呢? 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款,不能做到成本里吗?
客户要向我们收取运费,但是他还欠我们很多应收账款,我们老板说直接从应收账款扣除,就不付这笔了,我可以这么做分录不? 摘要支付客户运费/抵减应收 借:销售费用运费 贷:应收账款
我们垫付了供货商的包装运费,分录应该是借应付账款贷现金,但是这个应付账款里面有我们一个客户的一半运费,这个运费也是我们垫付的,应收账款也增加,分录怎么做呢?
老师,有一笔业务,支付销售产品的运费,因收款人名字有务款被退回,我以经做了分录借其他应付款—运费,贷银行存款,现在款现退回也没重新支付,再做一笔登录借银行存款,贷其他应付款,备注户名错误款被退回,我这样做对吗?
2021年4月1日,乙公司向银行借入一笔生产经营用短期借款共计1000000元,期限为6个月,年利率为6%,根据借款协议,该项借款的本金到期后一次归还,利息按季支付
小企业会计准则,不是可以一次性摊消的吗?
老师,实际购买二手空调,但是发票开的维修费,怎么入账?
老师个体户是查账征收,今天给报工资薪金,显示报送失败,说没有核定这个税种
您好,企业所得税申报表在职人数,我一直按照个税系统里属期内取数的,比如1季度末,我就是按照属期3月份人数填报的,但是实际3月份申报的个税是2月分的工资表,我们一般都是三百八十人左右,浮动不是很大,如果要按照4月属期申报的三月份工资填报的的话,有两个问题,一、我们四月分才发三月份工资,我一般到5月份才能看到人数,有点来不及,二,税务比对数据是按照属期3月份人数比对的,不填一样的会跳异常?我可以按照3月份属期的人数填吗?整体也不影响小微认定
第一张图显示已申报,到发票业务里,怎么还显示增值税未申报呢?
您好,企业所得税人数取数是不是按照个税申报系统里属期内的数字取数?比如说1季度末人数取数为个税申报系统里属期3月份人数?但是属期3月份实际发放的是2月工资,我们每个月人数都有变动,但是不影响小微认定,如果不按照个税申报系统里取数,比对会跳异常,我该怎么取数比较合适呢?
销售商品的时候,给销售人员额外的销售奖励怎么做账
鸽子场,长期待摊费用摊销一一林地租金,林地植被恢复费,水塘租金,综合办公楼租金;现还在建鸽厂期,每月摊销现相对应做得是管理费用一一林地租金,林地植被恢复费,水塘租金,综合办公楼租金,这样对不对?这个月鱼苗购进,生产性生物资产一鱼苗,鱼塘租金摊销要走成本了吧,是先制造费用,还是直接走生产成本?
老师,这个开票金额是不是要加600元税,含税金额开26000
挂账做的借应收账款,借销售费用(红字) 现在付款了(替客户垫付的)我能做借销售费用 贷银行存款吗
你好 那你去冲销售费用干嘛 ? 不是垫付的话 。 应该是 挂其他应收款运输费的。
是垫付客户运费
你好 那你们就做 借 应收账款-某客户运费 贷 其他应付款 -某运输公司 。 支付 :借 其他应付款 -某运输公司贷银行存款。收回来 借银行存款贷应收账款-某客户运输费
老师 会计让我做应收账款 红冲销售费用 这个分录什么意思
你好 不能去冲销售费用。 做错了
好的谢谢老师 另外我想问一下怎么办理会员免费提问
你好 现在 你们有权限都可以免费提问的。 除非你们 权限限制了几年内免费。 单独买这个好像没有卖的
谢谢老师
没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价