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建筑挂靠项目,老板实际需要支付材料款5万 他让供应商开了10万发票,被挂靠方把10万打给供应商 供应商扣了税返了4万给我 这笔分录如何做?

2021-03-01 22:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-01 22:26

那你这边供应商收到10万,你的处理就是借应付账款10万,贷应收账款10万。完了之后,供应商又返给你4万的时候,你就是借银行存款贷,营业收入10万。

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齐红老师 解答 2021-03-01 22:26

借,银行存款 贷,营业收入4万

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快账用户4910 追问 2021-03-01 22:33

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2021-03-01 22:33

不客气,祝你工作愉快。

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那你这边供应商收到10万,你的处理就是借应付账款10万,贷应收账款10万。完了之后,供应商又返给你4万的时候,你就是借银行存款贷,营业收入10万。
2021-03-01
你好 你可以冲减材料成本5万,差额计营业外支出-其他税费支出。 借:银行存款40000、营业外支出10000 借:原材料-50000
2021-03-03
你好,同学。 内账,你是按你实际收入作为你的收入, 返100万这是什么费用,
2021-03-10
你好!这个不能计收入的。这个不是收入。
2021-03-04
也就是对方只给你开了10,000的发票
2023-12-14
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