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5月我公司某员工工伤,A主管借支10000元用于支付该员工医药费用。6月医保局支付保险赔款7356.23元,该员工于当月出院,A主管即制作报销单报销员工工伤费用报销单(金额7750.8.23元)冲借支,账户中收到的7356.23元用于支付员工B的借支。请问以上经济业务应如何做分录??

2021-03-01 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-01 09:56

借,其他应收款~员工 贷,其他应付款~A10000 借,银行存款7356.23 贷,营业外收入7356.23 借,管理费用7750.8.23 贷,其他应收款7750.8.23

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快账用户7175 追问 2021-03-01 10:01

工伤保险赔款是计入营业外收入吗?不是其他应收款?

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齐红老师 解答 2021-03-01 10:08

按照你上面的这个经济业务,你发生这个医药费的时候,你并没有放到其他应收款,所以这里用其营业外收入来处理。

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借,其他应收款~员工 贷,其他应付款~A10000 借,银行存款7356.23 贷,营业外收入7356.23 借,管理费用7750.8.23 贷,其他应收款7750.8.23
2021-03-01
你好,收到: 借:银行存款39000 贷:其他应付款39000 支付: 借:其他应付款39000 贷:银行存款39000 报销 借:管理费用-福利费300 贷:库存现金300
2023-12-30
你好 (5)18日,以现全支付30000元补贴给公司下设的职工食堂,以银行存款支什12000元补贴给公司下设的医务室用于购买药品。 借:应付职工薪酬—福利费,贷:库存现金,银行存款 (6)20日,以现金支付10000元给公司工会组织。 借:应付职工薪酬—工会经费,贷:库存现金 (7)21日,以银行存款支付职工岗位培训费8000元 借:应付职工薪酬—职工教育经费,贷:银行存款 .(8)31日,计提本月应什工资总额600000元。其中,生产工人280000元,间管理人员32000元,销售人员151000元,采购和总部行政管理人员137000元。 借;生产成本,制造费用,销售费用,管理费用,贷:应付职工薪酬—工资
2022-12-06
同学 你好 你的问题是?
2023-11-24
学员你好,答案选择D
2022-12-30
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