你好 (5)18日,以现全支付30000元补贴给公司下设的职工食堂,以银行存款支什12000元补贴给公司下设的医务室用于购买药品。 借:应付职工薪酬—福利费,贷:库存现金,银行存款 (6)20日,以现金支付10000元给公司工会组织。 借:应付职工薪酬—工会经费,贷:库存现金 (7)21日,以银行存款支付职工岗位培训费8000元 借:应付职工薪酬—职工教育经费,贷:银行存款 .(8)31日,计提本月应什工资总额600000元。其中,生产工人280000元,间管理人员32000元,销售人员151000元,采购和总部行政管理人员137000元。 借;生产成本,制造费用,销售费用,管理费用,贷:应付职工薪酬—工资
会计考试购入一台不需要安装的设备,增值税专用发票金额为22万,预计使用年限为10年,预计净残值为5%
你好老师,24年所得税计提多了,在25年怎么调整
老师 就是之前领导们协商的一个事情 就是公司欠领导100000万 但是之前呢账上没有挂账 现在公司付了这10万元给他 这个该怎么做分录呢
老师好!之前企业实缴了600万,但是账里面没有体现,现在做审计需要体现实收资本,这个怎么处理比较合适
1、收到个税手续费,一定要报增值税是吗? 2、当月收到员工的动车票,进项税额要当月抵扣掉吗?还是后面月份抵扣也可以?
员工个人买的礼品送给客户,如何做账,分录如何写
年会买的小礼品啥的分录我能不能这样写 借:管理费用 6496 贷:银行存款 6496 普票应该不需要写应交税费吧?
企业库存与实际库存不符,有没有什么好办法能处理库存
12月出口的数据,是12月份少填了免抵退办法出口销售额,这个直接在1月份里面加进去是一样的吧
老师请问给员工发的现金奖励需要缴纳个税吗 原本是想发充值卡 记福利费 发现金了可以记福利费吗