您好,借应付账款,贷银行存款。您没说是否收到货物
老师,我们公司采购一批货,完了钱付了,货也发给我们了,但票没来,我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗?那付给对方的钱,是借应付账款(某公司)贷银行存款,这样做对不
银行流水已付公司的货款,但是没有对应的购货发票,那银行怎么做?这种什么情况做暂估入账呢?
我公司员工借支付款购买货物,已做借:其他应收款(个人),贷:银行存款处理,现在货到了但是还没有来发票冲账,年底结账了,这部分货物怎么进行账务处理,要做暂估入库吗,分录怎么做
老师您好,请问银行承兑是怎么实施的呢?公司给银行转入保证金,银行就用这些保证金去支付货款吗?那应该有什么凭据没呢?只看到银行流水上有支付承兑保证金,受方也还是公司账户,没有其他凭据。应该怎么理解这个承兑和做账做会计分录呢?
您好!老师公司预付了货款我做的借:预付账款-*公司 贷:银行存款,但是对方发货了,公司收到货了,现在是对方没开票我该怎么做库存商品入账呢?暂估吗?分录该怎么写
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
请问老师,已经收到货物的话怎么做?没收到怎么做呢?
您好,收到货物,借库存商品,贷应付账款~暂估。
您好,没收到不做分录
我总结一下老师,银行已付款了 第一种情况,货到票未到,借库存商品,贷应付账款~暂估,银行,借应付账款,借银行 第二种情况,货未到票未到,银行已付,借应付,贷银行呗
您好,是的,您的理解非常正确。付款和到货,收发票是独立过程
好的,谢谢了老师
老师我还有一个问题,我每个月做账,会做职工福利嗯,职工福利费是按工资总额的14%计算,多出部分要交税
那我要怎么控制呢?怎么计算呢?
工资总额怎么算的?是个人所得税中的工资✖️ 12个月吗?
您好,工资总额是税法概念是年度计提中的实际支付部分
意思就是扣完保险员工真实到手的工资呗
这些工资也要制成工资表做入账中
您好,不是的,比如年度计提10万,但汇算清缴前可能发9万,则按9万做基数
还是不明白 这工资数哪来的
您好,计提是应付职工薪酬~工资贷方发生
是上一年的应付职工薪酬计提数吗?按这个14%控制
您好,是的,您的理解非常正确。本年的福利费按本年的应付职工薪酬数据
2021年的按2020年计提的工资总额计算哈
假如2020年计提的工资总额10万,2021年全年的职工福利就控制在14000内就可以了
您好,不是的,计提工资与福利费是同一年度
是是按2021年的工资总额计算的?然后估摸一下2021全年大概工资呗,那应付职工薪酬中的工资是怎么算出来的呢?
您好,看应付职工薪酬贷方发生额中实际支付部分