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你好,我想请问出口企业年报表应交增值税该怎么填写?销项税额0,进项税额、免抵退税额、期末留抵税额均有数额

2021-02-27 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-27 13:53

同学你好,就填写应交增值税明细科目的余额就行了。

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同学你好,就填写应交增值税明细科目的余额就行了。
2021-02-27
同学你好 只有当期形成留抵税额时,才能申报退税。 不能形成留抵税额,就暂不退税。
2022-11-14
你好,你分析的没问题,本期销项-进项=-50,可以退20万,留抵30万
2022-04-11
1.冲销10月的出口退税应收款: 借:其它应收款-出口退税 15万 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 15万 1.根据11月增值税申报表中的期末留抵税额,确认应退税款: 借:应交税费-应交增值税-出口退税 12万 贷:其它应收款-出口退税 12万
2023-12-19
您好,这个的话,最后是12万,需要调整为退税金额12万
2023-12-19
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