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老师,我1月申报所属期12月出口免抵退税额是78622.4,应退税额为0,因为表17行期末留抵税额是0,小于免抵退税额取小数,为什么现在我申报1月所属期的增值税的附表5第三栏的增值税免抵税额会有出口免抵退税额78662.4且要交附加税?

2022-02-18 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-18 08:54

你好,这个是要交附加的税.78622.4是免抵税额.

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快账用户4369 追问 2022-02-18 08:58

这样啊,前面因期末留抵额没有,才没有了这笔78862.4退税,反而还要交附加税?有点想不明白?

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齐红老师 解答 2022-02-18 09:03

你好,增值税报表上没有留抵退税,计算的免抵退税就变为免抵税额,要交附加税的

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快账用户4369 追问 2022-02-18 09:08

那老师,如果期末留抵额我有80000,此数是大于免抵退税额78862.4,那么应退税额到公司帐户就是78862.4,那这样的退税此笔还用再算附加税吗?假如有退税成功的

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齐红老师 解答 2022-02-18 09:27

你好,这样就没有免抵税额了,退78862.4.,你增值税留抵就还有80000-78862.4

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快账用户4369 追问 2022-02-18 09:31

退了税后就剩1137.6是吗,期末留抵是要冲减的是吗老师,我还以为又可以退税,然后留抵的80000又可以到下个月来抵扣

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齐红老师 解答 2022-02-18 09:38

你好,留抵1137.6,下个月继续抵扣销项或者退税

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快账用户4369 追问 2022-02-18 09:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-18 09:56

你好,不客气祝你工作愉快

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你好,这个是要交附加的税.78622.4是免抵税额.
2022-02-18
同学你好 免抵税额是出口退税部分抵了内销部分的增值税,是因为一个是应退、一个是应交,所以抵掉了
2023-05-22
你好,期末留抵可以下月抵扣的
2022-02-08
你好,13000是免抵税额,会从出口退税汇总表看到的。
2022-02-09
你好,对正常应该是一致的,您这种特殊的情况,你可以先给你税管员儿打个电话,问问她让你怎么填写。因为很少有这么巧合的事情。
2022-05-31
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