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老师中午好,请教一个问题:我当月收到的进项发票没有抵扣,因为库存多进项也就多出来很多,我所有商品入库的时候会计分录是,借记库存商品和应交增值税-待抵扣进项税额,然后每月实际认证发票的时候,借记应交增值税-进项税额,贷记待抵扣进项税额,,,,月末资产负债表里应交税费是负数,就是我进项没有抵扣的,我这样步骤对吗

2021-02-26 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-26 11:09

你好!对的了,你的是没错的。

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你好!对的了,你的是没错的。
2021-02-26
你好,选择第一种,但是这个待认证,它是二级科目。
2023-12-14
你好 你的分录是正确的  
2021-06-08
你好,对的,是这么做的。
2021-07-07
对的,是的,是这么做的。
2022-10-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

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