您好!请问你原来账上这批旧的桌椅是进账的时候是计入固定资产进行核算还是直接进了费用。
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师,我这边是两家公司,对方那边是五家,然后其实是互相错了,你知道吗?比方他那边AB,然后AB都在我这两家都有往来,然后可能我这边是多打了,那边是少打了,就是差不多这种状态,比如说他五家账上的余额,我全部加起来的话是刚好等于说是清零的,但是现在状态就是因为都有余额,变成我一家公司,跟内五家可能发生的情况是欠了对方20万,我另外一家公司跟内五加的那个等于说是要收20万,就这样相抵消是没有的。所以说,我需要在就是等他们给我的回执是零欠款情况下,把这些都作为营业外收入或支出全部清掉。只是我觉得我这个可能就是申请的这个事件,我应该可能怎么样写会比较好,就等于说更合规吧,至少审计查的时候是没有问题的。
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师你好,我们公司最近搬了新办公室,然后卖掉了一下旧的桌椅,但是不清楚卖掉的这些桌椅当时买的时候多少钱,也不知道卖掉的这些桌椅已经折旧了多少,但是这些桌椅都有进行折旧,请问现在会计分录该怎么做这笔卖掉桌椅的收入?谢谢
老师,发现24年6月有一张凭证科目弄错了。购入材料应该是应付账款,我写成了应收账款。现在怎么办呀?
老师,矿产类可以预交增值税吗
报关单FOB,但是没有运输发票,能否退税?
老师您好 如果已经开票 但是客户对价格不认可 产生价格争议 年底需要调整收入吗 还是只做披露?
个体户是核定征收,一个季度来了27万的票需要找成本票吗
新注册公司,票种核定,红色预警
老师 我们跟建筑公司合作 他们的工人工资通过我们 找发薪平台发放工资 也就是建筑公司给我们打款 我们给发薪平台打款 来发工资 ,但是我们给建筑公司开的是建筑发票 发薪平台给我们开的是现代服务发票 这合规吗
公司购入1万多的财务软件怎么进行账务处理?
请问跨省在电子税务局开票报税会有风险预警吗?
老师 麻烦问一下 最新的 个税专项扣除是三险一金还是五险一金?
固定资产进行核算的,也给他们做了折旧
要转入固定资产清理科目 固定资产清理分录: 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 出售收入、残料等的处理 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益的处理 净损失 借:资产处置损益/营业外支出 贷:固定资产清理 净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益/营业外收入
但是我不知道买出去的这些桌椅已经计提了多少折旧了,账上找不到是对应哪些桌椅
如果你们计提了折旧在账上会有的
账上有,但是当时都是统一入账的,而现在只是卖掉了一部分,不是卖掉全部,也不知道现在卖掉的是账上的哪一部分
你们当时是一批桌椅统一计入固定资产是吗
零散的计入,分了好几批买进来的桌椅,然后现在搬了办公室,又零零碎碎的卖掉的一部分
你看卖的哪部分就把哪部分的固定资产转入固定资产清理科目做以上分录就好
但是就是不清楚是卖了哪部分,是乱七八糟卖的,然后当时入账的时候也没有说明买了几张桌椅,直接记了个总额去折旧而已
那你就把其中的一个固定资产转入清理
全部转入就行,不管多少吗?这样怎么能知道是发生了亏损还是收益呢?
因为你们前期的核算就不是清楚的所以后期只能这样了
那我可以情理掉对应金额的桌椅,不产生亏损或者收益可以吗?
根据实际收支金额做账,有收益就是有收益亏损就亏损。
好吧谢谢老师
不客气,祝你元宵节快乐哈