这个付款一直做借预付账款,贷银行就可以,安装这个发生费用,借在建工程,贷预付账款等,这个完工达到预定可以使用状态做借固定资产 贷在建工程
老师请问:购买一条生产线设备且需要安装,分三次付款。安装前的分录是不是这样录,借预付账款,贷银行存款,安装和安装完毕怎么录呢,老师就是预付账款-在建工程转固定资产这一环节,不太能理解
(四)某企业购买入一台需要安装的生产用设备,增值税专用发票注明的价款140000元,增值税进项税额为23800元,款项以银行存款支付。安装设备时,领用原材料一批,其账面成本为36000元,未计提存货跌价准备,应支付安装工人薪酬24000元,该设备安装完毕,交付生产使用,预计使用寿命为5年,预计净残值为6000元,采用双倍余额递减法计提折旧额。 要求:根据上述业务进行下列会计处理(1)编制购人生产线的会计分录: (2)编制进行生产线安装的会计分录: (3)编制生产线安装完工转入固定资产的分录; (4)计算该固定资产交付使用第一年和第二年折旧额:(5)编制第一年计提折旧的会计分录。
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
4月26日课后练习,请发到班上,下次课程要检查:目的:练习固定资产购置业务的核算。资料:甲企业本月发生下列固定资产购置业务:(1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价75000元,运杂费1250元,保险费250元,全部款项已用银行存款支付。(2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,买价125000元,运杂费2000元。款项已用银行存款支付。(3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料1250元,用银行存款支付安装公司安装费1750元。(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用。结转工程成本。(5)企业用从建设银行借入的长期借款自行组织力量进行产品仓库的建造。耗用材料计175000元,分配工资为40000元,分配制造费用为35000元。(6)企业接建设银行通知,借入长期借款的利息为60000元,用长期借款支付。(7)机修车间厂房建造完毕,经验收合格交付使用,结转建造成本。要求:根据上面所给的经济业务编制会计分录。(假设工程耗用的原材料不考虑增值税)
4月26日课后练习,请发到班上,下次课程要检查:目的:练习固定资产购置业务的核算。资料:甲企业本月发生下列固定资产购置业务:(1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价75000元,运杂费1250元,保险费250元,全部款项已用银行存款支付。(2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,买价125000元,运杂费2000元。款项已用银行存款支付。(3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料1250元,用银行存款支付安装公司安装费1750元。(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用。结转工程成本。(5)企业用从建设银行借入的长期借款自行组织力量进行产品仓库的建造。耗用材料计175000元,分配工资为40000元,分配制造费用为35000元。(6)企业接建设银行通知,借入长期借款的利息为60000元,用长期借款支付。(7)机修车间厂房建造完毕,经验收合格交付使用,结转建造成本。要求:根据上面所给的经济业务编制会计分录。(假设工程耗用的原材料不考虑增值税)
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
24年第四季度的财务报表有变动,汇算清缴的时候需要去更正申报第四季度报表吗?如果更正了,需要补税的话,需要交滞纳金吗
老师调表不调账,调财务报表吗
个体工商户,核定征收的一个月不超3万,超了会收多少税
为啥发出成本低利润就高,能举例子吗
老师,公司买车哪些费用是可以直接计入固定资产的
图片一提示的那句话啥意思啊,
安装的时候,只是产生的人工费及一些材料费计入在建工程吗?购买设备的钱,此时还是挂在预付账款下,直到可以使用的时候,借:固定资产,贷预付账款和在建工程,是这样理解的吗老师
是,不能,你这个还没有安装完呢,还是安装过程呢,所以不能直接做,借固定资产,贷预付
安装期间,只是产生的人工费及一些材料费计入在建工程吗?购买设备的钱,此时还是挂在预付账款下。老师,我一步步来问,免得自己都分不清了。
1 付款做做借预付账款,贷银行,2这个安装材料人工设备 ,借在建工程,贷银行,或者还是预付账款,材料,使用做借在建工程 贷原材料,人工做在建工程,贷应付职工薪酬,这样,完工做借固定资产,贷在建工程,付款做借预付账款,贷银行,
安装完毕后直到可以使用的时候,我还有部分尾款。此时的分录如何录,借:固定资产 贷:预付账款 在建工程 应付货款—尾款 税金 是这样做分录的吗,老师?
不是,,尾款也是走借在建工程,贷预付,借固定资产,贷在建工程