同学,你好 把税额做一笔这样的分录 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(进项)
老师,我刚发现以前月份有一张进项票,我做账软件里面没有做账,但是那个月我在电子税务局填写进项税额的时候写了,现在导致我转出的未交增值税和电子税务局里面的留抵税额不一样,怎么办呀
老师,我公司11月份收到一张进项发票开错了,但是认证了,12月提出申请让对方开具红字发票,现在我公司收到红字发票后,我用软件做账时显示增值税比电子税务局少这个税额?
老师,2020年10月支付一笔物业费,当时没有收到发票,做账就是全额做账,现在1月份才收到一笔发票,我在电子税务局认证了该发票,导致我账面进项税额和电子税务局不一致,请问我该如何做账呢?
你好 老师,6月收到发票未入账 ,但是6月已经做了抵扣,7月记账我做了进项税额,我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ,在转进项税额科目,那7月应该交的税和账面不一致,这种情况要如何处理啊?谢谢
老师您好,5月份收到1张进项发票,因质量问题产生退货,退货的金额做了冲红,我现在再、在电子税务局进行勾选认证时,只有全额发票的金额,请问这个怎么处理一下,谢谢
那2020年汇算清缴的时候是否需要调账呢?
同学,你好 税额是多少?
税额是14220.31,这个跟税额有关系吗?
同学,你好 不用调账