你好!这个年末的缴纳增值税的取数是哪里来的呢?
老师,年末缴纳的本年增值税额就是名字里面应交增值税本年累计数吗
老师,未交增值税的本年累计发生额借方是表示本期已缴纳的税额么?为什么电子税局里合计的本年合计增值税额是贷方的本年累计发生额数?
老师,统计表上的应交增值税本期累计发生额,就是未交增值税的本年累计发生额的借方?对吗
增值税申报表里的应纳税额本年累计是不是本年总共缴纳的增值税
老师,填写工商年报里的纳税总额,是填全年的附加税、印花税、所得税,还有本年累计的增值税,老师,填写本年累计的增值税是填写纳税申报报主表里24行的应纳税额合计里的本年累计数,还是填写19行里的应纳税额本年累计数,还是填写27行里的本期已缴税额的本年累计数呀?
季度预缴,现在在电子税务局申报,这个季度开始税务局对个体工商户申报时会做出提示预警,如果成本费用填列的金额与当期收到发票的金额差异过大会做出提示了。小个体户收到的发票是怎样在自然人电子税务局里提现出来的呢?
请说明负债与所有者权益有哪些相同点与不同点
税务局推送的红利账单不对,企业申报的数据是对的,会有什么风险
老师,是小规模的,现在我这个月需要开12万(因为每个季度只能开七万),然后公司注册地是深圳光明,要拿合同去税管员申请发票的,是可以在罗湖区税务局的吗?现在问就是需不需要去到光明那边呢。
汇算清缴补税后,怎么做分录,小微企业,小企业会计准则
老师有一个这样的问题,在做汇算清缴业务招待费这一块的调增时有遇到的,原本公司的业务招待费要调整,但是有一张招待费的发票,他的发票使用年限是在23年止,这个金额我是还需要重新再调整一次,还是它的调增,就含在业务招待费的比例中。
自然人电子税务局里个体经营所得成本费用今年咋录不进去了呢?往年是随便写个数就行的
房产中介公司,通过贝壳网平台给个人出租一套房屋, 中介费1000元,需支付贝壳平台300 , 公司实际租赁收700元 。这700 确认为我们单位的收入,还是1000确认为我单位收入
退休人员再上班,和员工一起发工资,个税按多少交,合同怎么签。
老师好,上月有笔社保计提,缴纳写错了,本月已经退回了,本月做凭证的时候就是红冲上月计提,缴纳的金额,就是说数字是负值的,对吧
统计本年缴纳的增值税,我是说根据明细账里面的应交增值税这个科目的本年累计发生额填列对吗
你好,需要用本年累计的应交增值税扣除期末余额加上上年度应交税费余额
你到底专不专业啊
你好!请问你是小规模纳税人还是一般纳税人,月底是否结转应交增值税到已交增值税的二级科目,如果有结转在应交税费-已交增值税查看就可以,如果没有结转过,需要倒挤出来!
你好!也可以查看你的最后一个月申报表查看
看最后一个月申报表上面的本年累计数吗,看哪一行的呢
你好!增值税申报表主表,第24行应纳税额合计,就是你们今年总共交的
你好,如果存在留底税呢
你好!在增值税申报表主表的第20栏的期末留抵税额