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我现在寺院帮忙,之前固定资产都没入账,现在经过清理准备把资产帐建起来,我是这样批的分录,您看正确吗? 1、借:无形资产—土地 贷:资本公积 摊销分录: 借:管理费用 贷:累积摊销 2、借:固定资产—房产 贷:固定基金 提折旧分录: 借:管理费用—折旧 贷:累计折旧 您看这样对吗?

2021-02-21 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-21 15:01

可以这个样子处理没问题的呀,愤怒处理没问题。

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快账用户4094 追问 2021-02-21 16:13

可我不知道 1、年终转“非限制性资产”科目,固定资产还转吗?我未接触过此科目 2、资产提足折旧转“固定资产清理”科目时怎么处理

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快账用户4094 追问 2021-02-21 16:13

我看提折旧有这样处理的:借:固定基金 贷:累计折旧 因为寺院是非盈利单位,我不知我把折旧计入费用,报废时固定资产净值转入“固定资产清理”,“固定基金”科目怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-02-21 16:14

就你的这个管理费用,最后是反转到这个非限定净资产的。

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齐红老师 解答 2021-02-21 16:14

固定资产清理是出售的时候才用到这个科目的。

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可以这个样子处理没问题的呀,愤怒处理没问题。
2021-02-21
可以的,可以这么做。
2022-06-29
您好,您的分录非常正确
2021-04-21
你好,同学,那你可以这样啊,借固定资产 贷累计折旧,然后调上一笔凭证。
2022-03-21
你好!是的。你做的没问题
2024-03-18
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