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老师您好,如果是以前留下来的固定资产,我们当月做账是不是只需把固定资产填在期初余额,分录的话看要分摊多久,做笔借:管理费用/制造费用 贷:累计折旧

2020-04-01 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-01 12:21

你好 是的 但是你需要先看你固定资产原值是多少 你折旧也得有发票 不然到时你折旧额无法税前扣除的

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快账用户3629 追问 2020-04-01 13:00

内账有必要吗?

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齐红老师 解答 2020-04-01 13:08

你好内账的话 就按余额来做 这个可以不用发票 按你们实际做

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你好 是的 但是你需要先看你固定资产原值是多少 你折旧也得有发票 不然到时你折旧额无法税前扣除的
2020-04-01
这个之前账是做错吗,借固定资产,借长期待摊费用 负数,之前摊销做贷累计折旧,贷长期待摊费用 负数
2020-10-19
你好,同学,那你可以这样啊,借固定资产 贷累计折旧,然后调上一笔凭证。
2022-03-21
您好,首先确认制造费用是否最后转入损益类科目?
2021-04-25
就是你前边那样2笔分录处理就是了哈
2024-12-12
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