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老师,请问这种实际付款与发票金额不一致的我应该怎么及帐呢?

老师,请问这种实际付款与发票金额不一致的我应该怎么及帐呢?
2021-02-21 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-21 13:47

你好 因什么什么原因不一样的 

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快账用户7495 追问 2021-02-21 13:48

供应商给我们打折

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齐红老师 解答 2021-02-21 13:50

你好 借应付账款 贷银行存款 财务费用

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快账用户7495 追问 2021-02-21 13:51

用财务费用还是营业外收入好呢?

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齐红老师 解答 2021-02-21 13:54

你好 现金折扣 折扣是财务费用   抹零是营业外收入 

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快账用户7495 追问 2021-02-21 13:55

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2021-02-21 13:57

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 因什么什么原因不一样的 
2021-02-21
同学,你好 按照实际付款金额做账
2024-01-29
以实际支付的金额入账
2023-07-28
你好,如果报销的发票金额是505,但实际付款是500,按实际付款的金额入账即可 借:费用类科目 500 贷:银行存款 500
2022-01-25
你实际付款多少金额
2021-03-06
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