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老师,我发现我去年11月份的印花税多计提了一次,怎么办?改原来的账还是今年多做一笔调节分录?

2021-02-19 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-19 16:14

今年做一笔调整的就可以红冲。

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快账用户6036 追问 2021-02-19 16:17

那所得税汇算清缴的时候会不会取数不方便啊?

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齐红老师 解答 2021-02-19 16:19

你想着汇算清缴,调增就行。

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快账用户6036 追问 2021-02-19 16:20

那我今年调整的分录怎么写?

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齐红老师 解答 2021-02-19 16:21

借应交税费贷利润分配未分配利润。

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快账用户6036 追问 2021-02-19 16:23

我当时计提的是:借税金及附加,贷应交税费-印花税 ,调整的话不是应该直接红字冲回啊

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齐红老师 解答 2021-02-19 16:24

跨年的损益应该用利润分配或者是以前年度损益调整来做。

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快账用户6036 追问 2021-02-19 16:35

老师,我是12月份多计提的印花税,当时的分录是:借税金及附加 16.5,贷应交税费-印花税 16.5;今年调整的话,分录写成:借:应交税费-印花税 16.5,贷利润分配-未分配利润 16.5?

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齐红老师 解答 2021-02-19 16:35

你好 是的,是的是的。

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