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老师您好,处置固定资产时收回的残值收入是 借银行 贷固清 如果是固定资产更新改造,替换部分零件的残值收入不也应该是冲在建工程吗,谢谢

2021-02-14 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-14 11:24

你好! 是的,你的理解很对

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齐红老师 解答 2021-02-14 11:25

被替换部分的超值是冲减在建工程(贷:在建工程)

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齐红老师 解答 2021-02-14 11:26

被替换部分残值收入是冲减在建工程的,记入在建工程贷方。 (以这一回答为准)

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快账用户8727 追问 2021-02-14 11:29

老师,这个题划红线地方,在建工程不应该是1000吗?

老师,这个题划红线地方,在建工程不应该是1000吗?
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快账用户8727 追问 2021-02-14 11:30

被替换部分账面价值是1200,可还收回200的收入,进入在建工程不就是1000吗

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齐红老师 解答 2021-02-14 11:37

贷在建工程金额是被替换部分账面价值1200 收回200记入银行存款,差额1200-200=1000记入营业外支出

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你好! 是的,你的理解很对
2021-02-14
按照实际使用的金额入账固定资产的,不是买来就全额计入固定资产,残料不计入的
2020-08-07
若卖了有收入的话 借:银行存款 贷:营业外收入        应交税费-增值税
2023-05-17
您好同学,具体是什么问题
2022-05-30
你好请把题目完整发一下
2022-05-30
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