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老师,你好!收到进项专票1200元,但核对后发现只需付1000元,这样子分录怎么写?

2021-02-10 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-10 19:28

您好 请问多的200要开具红字发票吗

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快账用户6331 追问 2021-02-10 19:29

老师,分情况说一下?

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齐红老师 解答 2021-02-10 19:30

开具的话 先按1200入账 然后收到红字的200发票后 冲减 如果不开具的话 那就按1000入账 勾选的时候对应200的进项税额 是无效税额

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快账用户6331 追问 2021-02-10 19:41

老师,不开具时,勾选时得如何操作?

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齐红老师 解答 2021-02-10 19:45

勾选时候 有个项目是无效税额 您把200对应的填入 或者您按1200全额勾选 200对应的在附表二做进项税额转出填写

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快账用户6331 追问 2021-02-10 19:46

是不是做进项税额转出(200元对应的进项)?

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齐红老师 解答 2021-02-10 19:46

是做进项税额转出(200元对应的进项)

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您好 请问多的200要开具红字发票吗
2021-02-10
按实际支付入账。可将90元对应的进项做转出
2021-08-29
你好!借原材料等 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款。
2020-08-24
您好,分以下步骤做账: 1、收到货物入库后,根据入库单和发票的差额 借:待处理流动资产损益 贷:预付账款、在途材料等科目 2、收到赔款时 借:现金或者银行存款 贷:待处理流动资产损益
2021-11-18
你好,可以的,可以这么做的。
2023-06-29
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