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老师我是做内帐,但是老板想让我把外账慢慢也接过来,所以我想把内帐也按外账标准来做,这样方便我以后接管外账。想问下像我们商贸零售业务客户不要发票我应该怎么做账?

2021-02-10 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-10 08:32

你好,做无票收入处理 借银行存款 贷主营业务收入 销项税额

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快账用户4382 追问 2021-02-10 08:37

外账现在有代账公司做,到月底的时候实际缴税没那么多,我把余下的应交税费科目下的金额转到哪里???营业外收入吗???

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齐红老师 解答 2021-02-10 08:43

你好,是属于小规模免税部分吗?

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快账用户4382 追问 2021-02-10 08:47

我们公司是一般纳税人,没有免税,我的意思是有的买家不要发票,我要做无票收入,而代账那不要发票的都没做帐,到缴税期,公户扣款增值税附加税一定比我做的内帐少,我的内帐上余下的税怎么处理???

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齐红老师 解答 2021-02-10 09:09

你好,你是内账要和外账这块一致吗?

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快账用户4382 追问 2021-02-10 09:12

我要内帐按外账那样去做,然后我慢慢做内帐同时也要做外账,就是把外账也接手, 我原来根本没接触过外账,这样做才容易接触外账

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齐红老师 解答 2021-02-10 09:15

那你这样也不对,你内账是包括外账的,不要跟外账数据一致。你处理方法可以一样。先价税分离 然后再缴纳税金

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快账用户4382 追问 2021-02-10 10:42

不是内帐包括外账,内帐和外账是两套账,外账现在代理记账记着呢,我只负责记内帐,以后老板的意思让我记内帐再加外账,就是把代理记账的外账慢慢也接过来,所以我的内帐也想按外账那么记,这样有利于我接外账,以前从来没接触过外账。

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齐红老师 解答 2021-02-10 10:43

那你就说按照外账处理方式,价税分离,然后正常月末做结转,这样就没有你说多出的增值税,你就正常处理,只是不直接那么多,都在未交增值税反映

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快账用户4382 追问 2021-02-10 10:46

应交税费,未交增值税月末也一直不处理吗???

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齐红老师 解答 2021-02-10 15:00

对,你内账不用处理的,这样就是你一直应交未交增值税。不用转营业外收入的。

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快账用户4382 追问 2021-02-10 15:17

内帐的话,应交税费未交增值税一直挂着就行是吗,不用理会

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齐红老师 解答 2021-02-10 15:23

对,就这样挂着就好了。这样能提现出来未交增值税

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你好,做无票收入处理 借银行存款 贷主营业务收入 销项税额
2021-02-10
同学你好 内账的话不用做税的 就是不用体现销项
2021-01-28
这个内账需要看你老板要求是权责发生制还是收付实现制,这个权责发生制也做收入,借应收 贷主营业务收入,收付实现制做,借发出商品 贷库存商品,外账是发货就需要做无票收入,借应收 贷主营业务收入 应交增值税
2021-02-23
您好,请问您的疑虑是什么呢?
2021-03-25
同学你好 对的 你理解正确 内外账是分开的
2021-03-29
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