你好,做无票收入处理 借银行存款 贷主营业务收入 销项税额
请问老师,我刚接手外帐,想问下,我做账是不是必须来的进项发票按上面的数量,金额入的?开出去的也要这样嘛?我遇到个问题,客户要求价格开的高点,这样我不就是利润高了吗?我们进出不多的。。现在都是进项多,老板也不想缴纳税的!开出去高,那不就是利润就高了吗?之前都是代理记账公司做的!也没有什么标准的数量,我该怎么做账
问下老师我做内账,因为我想慢慢接过外账,所以想按正规的做内账,但是有一些销售的货物客户是不要票的,我还需要体现销项税吗?
老师我是做内帐,但是老板想让我把外账慢慢也接过来,所以我想把内帐也按外账标准来做,这样方便我以后接管外账。想问下像我们商贸零售业务客户不要发票我应该怎么做账?
老师,您好!公司有内外帐两个账套,我想请问一下做内帐的库存商品,进我们按实际购买数量填写金额,出我们按开发票金额出,可不可以这样操作?因为收到的发票有时是虚开的,所以金额不一定对,但我们外帐是按发票来录的
老师您好我想问个问题,我现在准备接手一家家具店,让我做内账和外账,请问这俩个账怎么记 内账按实际业务来做,不用做税费,也不考虑有没有发票 外账按发票和公户来做 那么他是小规模纳税人,只有一个自己的记的流水那个算内账吧,内账现在才开始建账呀,是不是也打上那个银行单子记账
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
小规模出售使用过的二手车,增值税报表怎么填呀,按几个点申报税款呢
请教一下,非常感谢! 题里的包装物租金为什么计增值税? 白酒和啤酒的包装物租金,是怎样计增值税的,啤酒包装物退之前和退之后是怎样计增值税的?
开了2万普票,小规模企业申报增值税的时候是不是直接写零?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
外账现在有代账公司做,到月底的时候实际缴税没那么多,我把余下的应交税费科目下的金额转到哪里???营业外收入吗???
你好,是属于小规模免税部分吗?
我们公司是一般纳税人,没有免税,我的意思是有的买家不要发票,我要做无票收入,而代账那不要发票的都没做帐,到缴税期,公户扣款增值税附加税一定比我做的内帐少,我的内帐上余下的税怎么处理???
你好,你是内账要和外账这块一致吗?
我要内帐按外账那样去做,然后我慢慢做内帐同时也要做外账,就是把外账也接手, 我原来根本没接触过外账,这样做才容易接触外账
那你这样也不对,你内账是包括外账的,不要跟外账数据一致。你处理方法可以一样。先价税分离 然后再缴纳税金
不是内帐包括外账,内帐和外账是两套账,外账现在代理记账记着呢,我只负责记内帐,以后老板的意思让我记内帐再加外账,就是把代理记账的外账慢慢也接过来,所以我的内帐也想按外账那么记,这样有利于我接外账,以前从来没接触过外账。
那你就说按照外账处理方式,价税分离,然后正常月末做结转,这样就没有你说多出的增值税,你就正常处理,只是不直接那么多,都在未交增值税反映
应交税费,未交增值税月末也一直不处理吗???
对,你内账不用处理的,这样就是你一直应交未交增值税。不用转营业外收入的。
内帐的话,应交税费未交增值税一直挂着就行是吗,不用理会
对,就这样挂着就好了。这样能提现出来未交增值税