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老师,你好我想问一下,公司12月份买的车对公账户已经支付了保险费和车船税,但是他的发票开错了,要重开,已经退回去了,相当于我12底没有发票,请问我应该怎么入账啊?

2021-02-06 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-06 09:24

同学你好!这样的话    付的费用     只能先记入预付账款了 等今年取得发票     再转入管理费用/税金及附加的

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快账用户4044 追问 2021-02-06 09:39

但是我的预付账款是按供应商科目核算的,入预付账款也不太合适

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快账用户4044 追问 2021-02-06 09:39

我暂时入的其他应收款,可以吗?老师

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齐红老师 解答 2021-02-06 09:40

这个也可以啊    最后都是转入固定资产核算的

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同学你好!这样的话    付的费用     只能先记入预付账款了 等今年取得发票     再转入管理费用/税金及附加的
2021-02-06
同学你好 没开票计入往来
2022-10-09
同学你好 计入应交税费就行了
2021-01-09
你好 借管理费用 车船税,贷银行 借税金及附加,贷应交税费 
2023-05-18
你好 这个在12月份的账务处理是正确的,你没办法预测未来发生的事情,因此你后面是 借:银行存款 贷:管理费用等
2023-02-11
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