你好 这个在12月份的账务处理是正确的,你没办法预测未来发生的事情,因此你后面是 借:银行存款 贷:管理费用等
老师,您好: 我们公司18年有笔主营业务成本的服务费已经付款了,但是对方没有开发票给我们,现在也开不了了。之前一直挂在预付账款,现在要清账,我今年做一笔 借:利润分配 贷:预付账款,然后我调增18年的汇算清缴,但是整体上所得的一增一减抵消了这笔金额的影响(18年至今都是亏损的)。我的处理对吗,还是要怎么调整
我们公司去年财务做的账,有一辆车以旧换新,结果固定资产没有出处理掉,汇算清缴已经申报了,我们不是有需要退税2021年所得税,结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致,让我们查,结果发现有一辆车没有处理掉国定资产,一辆是卖了,但是凭证有做错差额两百多,我们领导叫我重把去年汇算清缴更正,你觉得对我个人来讲有什么风险吗,我看了账旧换新车,处置旧的净损失金额万以上,所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
我们公司有辆车不开了,车险想退掉,去年12月已经入账了,退保后可以退回一部分保险金还有新开的发票,该怎么做账务处理?另外翻年了是不是还会影响到企业所得税汇算清缴?
你好 我是新手兼门外汉 12月的时候收到一笔货款 当时做的是预收账款 没有开票 然后1月份才开票确认收入 去年公司利润是负数 没有缴纳所得税 汇算清缴还没做 那我要怎么做账 怎么改报表可以把笔收入放到去年 不然今年的话所得税就要多缴了 然后当时过了申报期老板才说发年终奖 所以也没计提 要怎么处理呢
23年12月份入账的手机19438元入到固定资产里面了,24年没有计提,25年怎么办呢
上月重复开了2张发票,4月份才红冲,相当于A产品重复开了2台,我结转成本是按1台结转吗
销售返利如何做账?库存商品价格变成负数吗?
老师,不需要安装的固定资产,在什么环节入账计提折旧?是有本部们验收后还是由外部单位验收后为节点?
请问一下税务罚款针对去年未申报的罚款,现在缴的费,罚款所属期是去年。这个直接做在当月嘛?
老师,这里默认财报导入就可以了嘛
老师好,请问一下,工会取的现金存入公司公账怎么做分录
增加注册资本的操作流程
应收帐款还有十万,收回九万,怎么做账啊
供热企业环保税申报,数据是填在划算圈的地方吗
那去年的账不用管了吗
不用阿,你去年又没有做错