你好,实际是个人垫付的吗?其他应付款
老师您好 开办期间 的开办费 ,借方管理费用-开办费。 贷方:现金和银行存款都没有余额,应该记入应付账款吗
老师好:我去年买税控盘时做的分录: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290 借:管理费用一负450 贷:应交税费一450 我发现这笔分录写错了,要怎么改
我买的办公用的出库单,对方开的专票,我记入管理费用,借管理费用,贷银行存款吗,还是要借管理费用,应交税费,增值税,贷银行存款
老师您好,请问企业筹建期分录: 借:管理费用-开办费 贷:库存现金 能不能把贷方先写应付账款,然后再 借:应付账款-开办费 贷:库存现金
老师,公司筹建期间,食堂的费用怎么做分录。是直接写借:管理费用-开办费,贷,银行存款,还是要写管理费用-开办费,贷:应付职工薪酬-应付福利费,然后再借:应付职工薪酬-应付福利费,贷:银行存款
老师,请问c&f出口的报关单,应该怎么做会计分录?
@郭老师回答,老师, 汽车销售行业,现在出现这情况, 我家卖一台车给甲方(也是经销商)我开的专票给他,他家开上户发票给客户, 但是客户是按揭 ,贷款只能从我们家金融。放款放到我们家。 来冲我给经销商开的专票、 这实际的业务,现在怎么走账能合理呢
本月进项税额留抵到下个月抵扣销项税额,本月留抵的分录应该怎么做,比如进项税2000,销项税1000,留抵1000
老师,你好!公司在审计公司出来2024年审计报告和汇算清缴报告,那我在税务系统,是先做24年汇算清缴 还是先做24年财务报表年报?谢谢
老师请问汇算清缴从那张表开始填写
老师,通常我们项目上的发货是先发货,然后等到项目验收才能开票到款,那材料采购入库了在出库了这什么时候结转成本呢?分录咋写
过节费单独发放还是随工资一起发放
老师 小规模缴纳增值税 季度是30万 还是45万是临界点?
老师麻烦问一下,借管理费用-招待费,贷现金,这张凭证的后面是不是不能只有一张发票,还要附上报销单,对吧
请问收到材料专票并入库的库存商品,还没有销售出去是不是不用结转成本
个人垫付的老板已经给报销了
其他应付款你老板