收到贷款: 借:银行存款 900 贷:短期借款(长期借款) 900 受托支付 借:应付账款 550 贷:银行存款550 转给法人,看款项的用途,如果法人后期会还 借:其他应收款 350 贷:银行存款 350
老师,您好,我是一家小规模酒店,主要是住宿,去年有笔贷款900万放入银行,收到贷款如何做会计分录,然后转出去一笔550万,写的柜面办理受托支付,这笔怎么做会计分录,剩下的转的私人应该是法人,这笔怎么做会计分录,谢谢,3笔,请指教
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师,我是常鑫运输公司的内账会计,公司一般人,2人合伙制,其中一人兼公司出纳,不做现金账。成立于去年5月份开始运营,一直没有会计,直到去年11月中旬去接手,接手后的正常运营。现在是帮他理前面的账,一大堆资料,大致理了个头序。去年5月份开始,法人熊总注册资金35万元,合伙人龚总注册资金30万元。法人熊总又出钱747500元,合伙人龚总又出线359700元。这些钱全部到了公司公账上的,前面2笔会做分录,借银行存款,贷实收资本。后两笔不会写分录?请指教?
老师,去年公司购买股金390万,我是借,长期股权投资-其他股权投资390。贷:银行存款390。今年八月收到股金分红,其中3万是红利转股,4万是红利现金。然后八月老板娘转出了4万。这个4万是没有再存回头的。请教一下老师,我应该怎么处理这笔业务?怎样出会计分录?谢谢老师
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
初级会计缴费成功后发现学历和学位信息没有填,有影响吗
新开业公司资产总额为0,税务申报不能通过要怎么处理
老师好!请教老师,2021年的银行的贷款收入,三年后套用桂惠贷政策获得财政贴息,为什么银行还要再向企业开具贷款服务发票?因为企业第一笔贷款利息都没有变动。这样,企业的这张费用发票对应哪一笔利息支出?
老师问一下,小规模季报时,报增值税申报表里销售收入按照开发票1%计算写还是按照3%写
2500斤除百分之二十的损耗是多少
我们公司是供货方,购买方以信用证贷款从银行直接支付给我们大部分货款后,银行给我们来了一张利息发票,贷款方不是我们,这合理吗
转法人之前都是做的其他应付款可以吗,算是往来,有进有出的经常,还有每月自动还款,这笔怎么做,借,财务费用,贷,银行存款吗
每月自动还款的利息费怎么做分录
还款的利自己费是 借:财务费用 贷:银行存款 如果还本金 借:短期借款(长期借款) 贷:银行存款
转法人之前都是挂其他应付款,经常法人有进有出,如果年末其他应付款借方有余额,有没影响查账的话
金额不要太大,如果是公转私的金额比较大,最好是让法人一年内还一次,避免 税务怀疑款项是为了规避分红产生的所得税