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供应商返点直接抵扣货款,并了开负数发票过来,怎么入账呢

2021-02-04 07:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-04 07:20

您好 请问收到购货发票分录怎么写的

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快账用户4052 追问 2021-02-04 07:30

是收到上一年度返点,抵扣当期货款这种

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齐红老师 解答 2021-02-04 07:45

借 库存商品 借方红字 贷 应付账款 贷方红字

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快账用户4052 追问 2021-02-04 07:57

税这一块呢

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齐红老师 解答 2021-02-04 07:59

借 库存商品 借方红字 贷 应付账款 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字

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您好 请问收到购货发票分录怎么写的
2021-02-04
你好冲减原来的成本。借库存商品等负数贷应付账款负数。
2023-12-28
借库存商品 负数,借其他应收款-返利,抵减下次货款做借应付账款,贷其他应收款返利
2022-01-26
你好!那就把返利视同服务费 借应付账款(冲减货款) 贷其他业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
2022-01-26
你好,不开票,直接冲减你的成本
2021-01-12
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