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5月退货给供应商,开具了采购退货单,当月做了账务处理,并且抵扣了款项,供应商6月开来红字发票,这个红字发票怎么做账务处理呢?

2021-07-13 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 11:55

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户7743 追问 2021-07-13 11:57

5月已经做了这些分录了,现在再做一遍账就不对了呀?

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齐红老师 解答 2021-07-13 11:59

你好,第一个分录是红冲。

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齐红老师 解答 2021-07-13 11:59

做了借库存商品贷应付账款。

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齐红老师 解答 2021-07-13 12:00

然后红冲借应付账款贷库存商品。

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借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-07-13
你开信息表的当月就可以开负数发票 退款看你们自己约定的
2021-05-12
你好,如果不开红字发票那么账务就不处理或者你可以自己做进项转出也可以
2020-11-12
你好,对的,是这么做的。
2021-05-27
你好,已经抵扣了的借银行存款、贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2024-07-16
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