自2019年1月1日起,挂证人员无需按照月度进行纳税申报,挂证收入应纳入其当年综合所得,在次年的3月1日至6月30日办理汇算清缴。这项工作由个人自行完成,与建筑企业无关。
老师我想问下我们是做建筑的,公司的社保费挂靠的人的社保怎么做账务处理?全部是由公司交,没支付工资和报个税
老师我们公司名下实际给不是本公司的员工买了社保,我怎么怎么报个税?交社保的怎么进行账务处理?谢谢,因为我们是建筑业,为了保资质证件,那些人的社保必须买在我们公司名下
老师我们公司名下实际给不是本公司的员工买了社保,我怎么怎么报个税?交社保的怎么进行账务处理?谢谢,因为我们是建筑业,还有做建筑勘察设计的,为了保资质证件,那些人的社保必须买在我们公司名下
老师晚上好,请教一个问题:我们公司是地质勘查设计服务类的公司小规模纳税人,,本公司实际员工申报个税是15个人,缴纳社保费是50个人,,,其余35人没有申报个税也没有发过工资,只是我们公司为了每年报资质挂在公司名下的人员,,,他们给公司挂资质,公司给他们缴纳社保包括个人部分也是公司缴纳,,,想请问老师这些挂资质的人员社保费我们怎么做账,所得税可以税前扣除吗
老师,建筑公司给一员工买了社保因为他的建造师证在公司,个人部分也是公司交,不发工资,个税怎么办呢,是不申报了还是申报社保的个人部分
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
问题是我们公司给他们挂靠费了,额外社保公司和个人部分实际都是我们公司承担,我该怎么做账,个人社保部分?谢谢
借:管理费用—社保 贷:银行存款 因为挂靠的社保是贵公司帮他们出的,所以不要入其他应收款—社保,直接入管理费用,谢谢