你好 只有负数的话。 那么你负数是系统报不了的。 我们这边 只有负数的话负数申报需要去税务局大厅报的。 你直接系统报报不了的。
老师好,我在开票金税或者百旺软件里面开的发票跨月作废,没有给客户所以不涉及认证抵扣,跨月作废就是开红票,打印负数发票,这个都弄完后,需要在电子税务局申报吗,除了负数发票没有其他的发票
上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧?然后我本月重开后把红冲票拿给销售部,但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出,怎么还搞张票来?还说以前都不用这样的,说我是不是手续程序弄错了,应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上,在税务局看来我们已经发生了这项业务,这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗
老师你好:现在开票的3个盘(税务UK,白盘,黑盘)发票系统里面没有隔月的开出去的票能直接作废掉吗?我是2018年6月后就不上班了,全职妈妈了,现在回到岗位上老板告诉我现在发票都不能直接作废了,要开红字然后开负数,我怎么记得我上班的时候没有隔月的都是可以直接点作废的呢?
老师好,公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示,给了一个被作废的成本票的发票代码,和作废发票总金额,让公司自查反馈情况,公司没有遇见过这样的情况,想请教:1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗?我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票?2、提示里只有被作废成本票的代码,没有票号,自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票,有好多发票代码都符合提示的发票代码,不能判定哪张发票被作废了,那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号?还是说没有办法查询,要一家家打电话问,如果对方说实话我们也没有办法吗?有点不知道怎么自查!谢谢老师
老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
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负数还要申报啊,为什么
你好 负数也得报的。 你有申报期的。 不报会罚款的。
跨月作废的发票我没有给客户也需要申报吗
你好 是的。 你没有作废就得正常报税的
我跨月作废了,不是才会开红字发票吗,这个也得报税吗
你好 你比如1月开的 正数发票 你是月报。 你1月没有作废这个发票。 你 2月报1月增值税就得正常报这个发票的税费哦。 就算你2月红冲 那也是2月 做分录 3月才申报红字发票的
要作废是因为打印位置不对,或者税号有一个字母错误,所以当月或者其他月都没有做账,这样也要报税吗
没做账但是交税里面有这笔收入的税金
说错了,是没有做分录,但是没月底开票软件正常报税交税了
你好 是的。 肯定要报税的。 你当月开具发票成功 自己没作废的就得报税的
明天去税务大厅再问问情况,我这个估计报税了那个多余税费也只能以后扣除开票的税额吧,多算收入的金额怎么办呢
你好 多算的收入你做红冲分录处理 冲以后的税费