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老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?

老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?
2023-12-07 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 10:43

是的,当月没有作废成功。下月开一张红字发票

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齐红老师 解答 2023-12-07 10:43

这个月要正常申报缴税,

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齐红老师 解答 2023-12-07 10:44

属于哪一月份的发票就记到哪一月份的收入

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快账用户6732 追问 2023-12-07 10:48

但是上个月11月份的账我们已经做完账出报表了,这个月我才发现没有作废成功。等于突然多了这笔不存在的销售,我这个月也要红冲,这个也要重新调整到11月账里面吗?

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快账用户6732 追问 2023-12-07 10:50

还想问一下我这个月可以直接在电子税务总局里面把开错的这笔给手工改成0吗?因为这笔还要红冲这个月

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齐红老师 解答 2023-12-07 10:51

不可以,这个月要正常申报,下月的时候再负数申报

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齐红老师 解答 2023-12-07 10:52

如果11月份已经结账了,可以做到12月份的账务处理

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快账用户6732 追问 2023-12-07 11:00

做到12月的话,但是我这个月还要红冲,一正一负就等于本月还是没有销售等于0是吧,那个抵扣进项票可以选择比这个开票销项税大的吗?如果多了的这个月又开票红冲了,那下个月这个进项票会退回留底吗?

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齐红老师 解答 2023-12-07 11:03

进项可以多认证,但是留底有些税务局是不让退税的

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快账用户6732 追问 2023-12-07 11:04

不需要退税,就是直接留下期抵扣应该可以吧

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齐红老师 解答 2023-12-07 11:06

是的,有留底可以在下次有税费的时候可以抵扣

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