同学你好!你这样是对的,红冲后按正确的重开
老师 有个问题想请教一下,我8月23号申请了百万元发票,从8.23-9.23这两个月可以开十张百万元发票,已经实地考察通过了,但是没有完全办好,结果税盘已经变更成百万元了,而且开了六张百万元的发票,9.2税务局才准予变更,我还打电话问过,有一个工作人员说,只要实地考察过了能开发票就算是通过了,后期可以补全就行,发票以前的发票也算是百万的,是这十张里面的。还有一个地方的工作人员说,他们系统上显示9.2才通过的,之前为什么能开他们也不清楚,发票是从9.2号开始算,我现在不知道应该听谁的,也不知道发票应该怎么算了!
开发票,一笔业务本来就应该只开一次相符的发票,不小心开多了几次发票,(尤其针对随货开发票的客户,每一次业务都随票,现在算起来,确实有已经业务对得上的普票,已经给了客户。开多的那些就在手上,手上有开多的第二联发票,开多的普票,需要冲红,才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户,是后面才开票的,例如一张发票对应一个月业务的,那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的,其实也可以的吧,因为都是这些产品,单价都一样的,开多的这1张,少于后面没开发票的金额。)跨月了,应该冲红比较好,还是直接去税局承认由于个人糊涂,所以这样开多了发票,才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因,也有冲红,这些导致月冲红也算是比较多了。所以,冲红里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到时可以解释,非正常的我不小心操作,还是直接和税局解释,比较好呢,免得开票系统提示开票异常?麻烦给出解答,怎么处理,自告奋勇的去承认呢,还是如何?
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师我是自己公司,然后去年我有十多张发票,当时开票人员把目录输入错误,然后今年我们的合作单位,然后就把去年的十多张票找出来,要我重新开,大概的金额在100万左右吧,然后我想问一下,如果现在我开这个红字发票。对方单位是要我重新把那个发票开给他,他说开蓝字发票和红字发票,然后这样的话就能这个平衡,但是我这边公司的会计他就不愿意做,他说这个特别麻烦,说到时候的话税局会要求我们这边什么要补税呀,这些所以说我就不明白我的合作单位那边的话,他说我开那个红色发票和蓝字发票,这样开了对冲,然后就没有任何问题,但是我的会计说问题很多,他说甚至可能很麻烦,可能会税局的话要要求我补税,所以说我的问题就是想咨询你一下,到底哪个说的是正确的?
上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧?然后我本月重开后把红冲票拿给销售部,但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出,怎么还搞张票来?还说以前都不用这样的,说我是不是手续程序弄错了,应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上,在税务局看来我们已经发生了这项业务,这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗
老师,请问一下做内帐会计,做进出货时实际发票做账,还是有出货或进货就要做账,如果以实际进出货为准,不以发票为准的话,时隔好几个月再开出去发票或者进来发票那税费要怎么处理呢
个税手续费返点应该怎么做分录?
农民专业合作社新开的门店重新注册的营业执照 账务要怎么处理 只算合作社的账务还是只算门店的账务
老师,请问下,专利申请下来所支付的费用,进当期损益吗?那什么情况进无形资产摊销呢?
老师,这一笔分录我怎么看不懂,未交增值税转出需要做这笔分录吗
老师好,我们是一般纳税人3月没有开销项发票,系统有进项发票,月末需要结转进项税吗,没有勾选抵扣是不是可以不做结转
工程公司,车辆报项目上的设备撞了,保险公司赔14万,保险公司不需要发票,这块儿怎么报税
老师,我们车间主管每月产量质量考核达标了会给他发1000块钱的奖金,这笔奖金计入什么科目
老师,暂估的成本,是暂估当月还是发票来时缴印花税?
老师:购买机器设备的零部件计入什么科目?制造费用后面的二级科目如何设置