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4退回预收款时,不涉及应交税费吗? 取得时收了一个销项税,退回不就是相当于多收了销项税吗? 是不是应该做一个借方的进项税抵扣一下啊,很困扰 求解,谢谢

4退回预收款时,不涉及应交税费吗?   取得时收了一个销项税,退回不就是相当于多收了销项税吗? 是不是应该做一个借方的进项税抵扣一下啊,很困扰 求解,谢谢
2021-01-29 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-29 14:44

不会的呀,预售账款之前收的时候就没有涉及到相关的税,退的话也不会涉及到啊。

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快账用户9738 追问 2021-01-29 14:47

但是您看我听咱们会计学堂的课说,这个账务处理实务和经济法上处理不一样,1.取得预收账款时 贷方就应该增加应交税费呀

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齐红老师 解答 2021-01-29 14:49

那个是指你收到预收账款要收税的情况下,如果说不涉税,就不关应交税费的事

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快账用户9738 追问 2021-01-29 14:54

老师,那如果这个题就是预收时涉税了,我退回时,应该怎样处理多收的销项税?可以在借方写进项税去抵减吗? 主要我觉得进项税是购进货物或服务发生的,但是这个属于销售的退回,不能借方应交税费,增值税销项税吧! 这个点比较迷惑 麻烦您了,木木老师!

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齐红老师 解答 2021-01-29 14:59

如果说你当时涉及的相关的应交税费,那么你退的时候,你就同时要考虑这个应交税费的问题。

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齐红老师 解答 2021-01-29 15:00

比如收到226,退50% 借,预收账款100 应交税费13 贷,银行存款113

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齐红老师 解答 2021-01-29 15:00

借方直接是销项处理即可

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快账用户9738 追问 2021-01-29 15:01

好的,明白了,谢谢木木老师,给您添麻烦了!

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齐红老师 解答 2021-01-29 15:02

不客气,祝你工作愉快,帮我好评一下。

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不会的呀,预售账款之前收的时候就没有涉及到相关的税,退的话也不会涉及到啊。
2021-01-29
你好,之前的分录不变,金额是负数红冲,然后你抵扣当月的正数销售额,你增值税抵扣了,附加税跟着抵扣,就不需要再缴纳了,也不能单独给你退了。
2023-01-10
你好,你可以这么理解的呢
2022-02-27
你好! 收购粮食的进项税最新的扣除率是9%,直接销售的话 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:主营业务成本 你这个计入了销项,有点不对。
2022-01-30
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2020-08-19
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