同学你好,作废也是可以的
请问下老师:今年6月初时税务专管员联系告知我们4月抵扣的有一家公司的发票失控,让做进项税额转出 ,当时5月份的报表已申报完成,直接去大厅更改的4月申报表并补齐了这笔税额, 结果7月申报6月报表时以为自动更改数据了,就没管它,今天准备申报7月份报表时发现数据还是没调整过来,应纳税额和已交税额那里都还没有加上之前补交的这笔数额,这种情况怎么办
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师,9月份公司刚注册了公司,然后领了50份纸质发票,一直没有销售,今天税务局来核查说发票领太多了,每月只给我们5份发票,还有45份是怎么处理操作?直接在开票糸统作废吗?还是拿空白发票去税务局柜台退票?
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师,空白专票遗失,已办完罚款注销,税控盘里还显示有,怎么弄?是直接作废还是去税务局弄呀
资产负债表里的应收账款和其他应付款分别等于什么
老师你看。书上写的是账面价值对吧?但是题目给的315是账面余额,如果算账面价值不得315-15-45呢!????
汇算清缴里实际发生额是指发放工资到员工手里的金额还是计提工资的金额
请问老师,我24年8-12月的部分发票在25年2月才取到,24年没有预提,已经不能入在24年了,因为24年的已经结账了,就入在了25年2月。如果审计没有发现,汇算清缴公司自己做,税务局也没有发现的话,是不是会计上和税务上都不用调整了?
企业所得税汇算清缴时福利费账载19672.22 重复入账450 这调那个表 都填在哪里合适
老师你好,我们申请发票额度没批,是D级纳税人。这种有办法增加额度吗?
支给劳务公司劳务派遣人员工资,现金流量选什么?
所有的企业都可以申请退服手续费么?
所有者权益的钱,就是公司股东的钱吗?
老师您好,请问一下我们公司采购原料,有时候库房没有收到入库单,实际已经在生产线上面了,这种问题怎么防控呢
老师,去税务局能直接在税控盘上注销吗?
同学你好,如果可以直接在税控盘里面作废,就不用跑税务局现场。