您好 享受高新技术减免我填0可以
老师,您好,我家是高新技术企业,现在在填火炬年报,但是我们享受的是小型微利减免,享受高新技术减免我填0可以吗
老师我们公司是做研发的,但是高新技术企业还没有资格申请也就是我们现在还不是高新企业,那如果我们公司有研发出来的技术,要转让的话,可以享受增值税减免、企业所得税减免吗?
老师您好,我想问一下,所得税的两免三减半政策现在还可以用吧,只要是新办的高新技术企业或软件企业,在开始盈利的年度就可以享受这个优惠政策吧
老师您好,高新技术企业报火炬统计数据时,享受高企所得税减免金额怎么填写呢?我们去年没有交所得税,所以说这个减免额按哪个数据填写呢?
老师 您好 我们是制造业,也是高新技术企业,23年12月利润总额 25000万元;其中研发费用4600万元,怎么计算研发加计扣除享受的减免税额是多少?享受高企所得税减免额是多少?
直接冲减以前年度的?不需要以前年度调整,小会计
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
甲公司系増值税一般纳税人,在2×21年6月1日向乙公司销售一批A商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800000元,増值税税额为104000元,款项尚未收到;该批商品成本为640000元。6月30日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予5%的减让。假定甲公司已确认收入;并已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求:(1)编制甲公司2×21年6月1日销售实现的相关会计分录。(2)编制甲公司2×21年6月30日发生销售折让,取得红字增值税专用发票的相关会计分录。(3)计算甲公司发生销售折让后,应收乙公司的款项金额。(4)2×21年甲公司收到乙公司支付的货款,编制甲公司的会计分录。
说明就写我享受的是小型微利企业优惠,是这样吗,这样填会有影响吗
这样填写可以的 因为确认没有享受 高新技术减免力度么有小微企业适合
享受的加计扣除算是高新的减免吗,因为是高新技术企业,小型微利也可享受加计扣除
只能享受一种 不能同时享受两种
是高新技术企业选择享受小微时,也可享受加计扣除
您说的是加计扣除啊 我理解为税率了 享受的加计扣除不算是高新的减免
那我高新的火炬年报,那么填有影响吗
确实没有享受 那么填没事的
好的,谢谢
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快