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白条挂往来,没有发票,外账怎么做账,如果后期发票收回来了怎么办,或者后期跨年了但是在汇算清缴之前收到发票了,该怎么处理,或者是在汇算清缴日之后收到发票的,怎么处理

2021-01-27 20:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-27 20:33

同学,你好 外账就挂账,比如采购没有发票,钱已经付了 借:预付账款 贷:银行账款 后面来发票了 借:库存商品 贷:预付账款

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您好,白条不能走外账的。什么时候开了发票,在开票当月做账。收到发票跟汇算清缴没有关系。汇算清缴的是上年的,收到发票要在当月做账。谢谢你的耐心等待。
2021-01-27
同学,你好 外账就挂账,比如采购没有发票,钱已经付了 借:预付账款 贷:银行账款 后面来发票了 借:库存商品 贷:预付账款
2021-01-27
你好.按规定汇算清缴后取得也不可以在抵扣之前的成本了
2020-12-04
您好 后期收到发票再纳税调减
2022-05-24
你好,汇算清交调减就可以的
2022-05-24
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