以后发票到了,修改你的汇算清交。
老师 我有部分的费用发票还没有回来 但是我为了调节当年的利润 做到了当年的账务处理当中 等到汇算清缴之前 如果票还没有回来的话 那么我就做纳税调增, 那以后这些发票回来的话 我该怎么做账务处理呢
老师,今年没有到的发票已经做了账务处理,但是如果汇算清缴发票还没有来的话,要做纳税调增,那么以后发票来了的话,该怎么做账务处理呢
老师,今年暂估的原材料,如果发票汇算清缴之前还没有到的话,就要做纳税调增,那么之后发票来了的话怎么做账务处理呢
白条挂往来,没有发票,外账怎么做账,如果后期发票收回来了怎么办,或者后期跨年了但是在汇算清缴之前收到发票了,该怎么处理,或者是在汇算清缴日之后收到发票的,怎么处理
白条挂往来,没有发票,外账怎么做账,如果后期发票收回来了怎么办,或者后期跨年了但是在汇算清缴之前收到发票了,该怎么处理,或者是在汇算清缴日之后收到发票的,怎么处理
老师,我公司23年的净利润是负数,与23年税审(所得税汇算清缴)报表上的净利润不一样,差了6000多块钱,那我24年提取法定盈余公积时,我用24年净利润减区哪个数提取?
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
40+没有会计经验能做会计吗
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
老师,在金蝶财务软件中先计提盈余公积然后再结转损益吗?
老师,我们新回来的模具分给了客户,客户转钱给我们,收到了钱,如何入账,我们还没有收到模具发票
老师,计提法定盈余公积是每月都要计提还是年末计提?
编制银行存款余额调节表时对于银行已付企业未付的查明原因后是不是要补分录做账呢
老师,请问下,上个月增值税申报时报了未开票收入,这就是没有开票的,后面也不会开票了。请问,这个月不需要减掉那未开票收入的数吗?
除了这个办法呢,因为这个涉及到退税的问题很麻烦,老师还有好的办法吗
那就让对方给你尽快的开发票,要不你汇算清缴的时候就别调增。
老师 还有没有别的办法,比如做会计分录来把税法和会计利润调成一致的呢
账上可以调整。 以前年度损益调整就可以 主要是你现在不是有汇算清缴
我是以防汇算清缴之前票来不了 所以才想老师咨询一下后来的方法 我们是 小企业会计准则 可以用以前年度损益调整这个科目吗
利润分配 或者管理费用
就是我当初账务处理在先的时候借记管理费用 贷记银行存款 如果汇算清缴之前票来不了的话 纳税调增 然后会计上要调成与税法上一致的,借记利润分配 贷记管理费用吗
借预付借管理费用负数