你好 先付款,借:预付账款,贷:银行存款 后收到原料,借:原材料,贷:预付账款 研发用原材料,借:研发支出,贷:原材料 结转,借:管理费用或者无形资产,贷:研发支出
采购原材料收到增值税专用发票,月初已预付一部分货款怎么做会计分录
你好 老师 公司向个人购买原材料 账户打钱 付款 分录 借,原材料 贷,银行存款 对吗 后期收到发票怎么冲减啊 用哪个分录啊 收到发票冲减原材料 怎么调整差异金额啊 分录怎么写啊
老师。你好。我公司为小规模纳税人。提前支付货款。做分录为借预付账款,贷银行存款。之后收到原材料。借:原材料。贷。预付账款。但是没有收到发票。我这个月收到发票该如何记账?
老师你好,公司一般纳税人,采购研发用的原材料,怎么做分录。(先付款,后收到原料)请问付款、收到原料及月末结转分录怎么做?(研发企业)
请问,12月发生业务,购买原材料,领用原材料入生产成本。未收到发票。1月成为一般纳税人收到了专票,抵扣税款后,是不是要做调账。如何做分录 借:原材料 贷:银行存款 借:生产成本 贷:原材料 到1月收到专票如何做分录?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
老师,收到原材料之后就直接用了,能省略第二步吗,直接借研发支出,贷预付账款,没有原材料这一步。
你好,不可以省略第二步的
老师,我每买一次原料,都做一回这4笔分录吗。分录量很大。另外月末结转的分录是一笔一笔原料结转吗,还是整个月购买的原料可以月末一次结转?
你好,根据你之前描述情况,付款,买材料,领用,结转就需要做这4笔分录的。 可以月末一次性汇总结转
老师你好,我刚在做账的时候发现一个问题。就是第二笔分录,有增值税的话,要借原材料,税费,贷预付账款对吗? 另外,第三笔领用材料,借研发支出,贷原材料,这笔分录是含税还是不含税啊,
你好 1,是对的 2,是不含税金额
老师,我收到并领用原材料可以在1张凭证上写吗?(第2笔和第3笔)
你好,个人建议是分两笔处理