您好 收到发票的时候 借 原材料 借方红字 贷 银行存款 贷方红字 然后根据收到的发票再写分录 借 原材料 贷 银行存款
收到发票借:应付帐款 49600 贷:原材料49600 科目做反,后面调整有做错了。分录:借:原材料 -49600 贷:应付账款 -49600 请问老师后面我再怎么调啊!绕晕了,谢谢
你好 老师 公司向个人购买原材料 账户打钱 付款 分录 借,原材料 贷,银行存款 对吗 后期收到发票怎么冲减啊 用哪个分录啊 收到发票冲减原材料 怎么调整差异金额啊 分录怎么写啊
老师,原材料在实际成本或计划成本下,原材料已经验收入库,但发票未到的分录是。借:原材料贷:应付账款—暂估应付账款,下月初写一样的分录红字冲回是吗,可我们老师教的怎么是把分录颠倒过来再冲回啊?
老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
老师您好,财务系统原材料比进销存系统的金额多,原因是上个月购买原材料时税率计算多,收到发票后红冲了,走着93元,这个应该怎么调账呢?会计分录是?
初级会计已报名成功但是 信息采集未审核
老师!家具个体工商户没开票,个人经营所得按照什么申报
购物卡买一赠一,送给客户不算招待费,怎么做账
除了茶叶,还有什么类似的商品能算办公用品
科目汇总表是等于试算平衡表吗?是不是两个只要做一个就可以。
老师,我之前用的是精斗云3.0做到12月份的,采购商品是做的暂估入库,因为发票都是2025年1月才开进来的,销售收入是做的未开票收入,发票也是2025年1月才开的,现在1月份我又把财务软件换成云星辰的标准版了,我现在要红冲暂估和未开票收入要怎么做呢,之前用精斗云是关联了进销存,采购和销售直接生成的凭证,购进来和销售出去都开了辅助核算,每个单品,现在换成云星辰会计这边设置成几个大类,只做总账了
如果普票月销售额超 10w,季度没有超,不要交税吧
老师,上期股权投资,取得的收益或分配利润入账需要缴纳企业所得税吗???
零基础在职学习初级和中级三门,还有七个月就要考中级,想一次性通过中级三门,五月份还要考初级,考中级时间够用么?
奶茶店,每个月有库存的净利润怎么算?
老师 不好意思 没太懂 向个人买材料 没收到发票前 分录是 借:原材料 贷:银行存款 这步对吗 收到发票后的红字怎么处理啊
借 预付账款 贷 银行存款 借 原材料 贷 预付账款-暂估 没有收到发票 支付了货款 收到材料这样写分录
收到发票写一样的分录 金额用红字 表示红冲啊